你好,你这个可以做账,但是你没法抵扣所得税的,因为发票不是开给。

老师,请问一下我们公司用货品抵合作方的营销费用,我们给对方开销售发票,对方给我们开营销服务费发票,我们的钱该怎么来处理?我们卖货给对方挂应收账款,对方给我们开营销服务费发票我们直接从应收账款处下账是吗?
请问老师:调解协议里的案件受理费、保全费、保函费、违约金、及对方的律师费 都由被告承担(既我公司承担)。这些全部都没有发票,有的发票也是开的对方公司名字、税号,我这边可以直接用调解协议入账么?需要对方发票等票据么?这些没开发票的费用,所得税税前能扣除么?
老师你好,请问一些发票开的是对方公司,但我们跟对方公司有协议,该费用由我方来承担。该发票我们可以做费用入账吗?对方挂往来
我公司败诉,需要承担诉讼方(对方公司)已支付的律师费、保全费等各种费用,但是对方公司无法给我们开具发票(对方公司先缴纳,判定由我公司进行承担),我公司是否可以凭对方公司的发票复印件入账和税前扣除?
老师,我们公司交的水电费,发票开给我们公司的,但实际电费由第三方公司承担,对方要求我们开发票,请问我们可以开吗?如果可以,发票开什么项目啊
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
我们有协议也不行吗?对方不入成本,可以相当于水电费分割单那样,让我们来入账?
你好,有协议也不可以的,具体的是什么费用?
印花税和履约保函手续
不可以的,这个有分割单也没法抵扣的。