你好。借应收账款七元,贷主营业务收入应交税费。 借银行存款11元。贷应收账款。七元其他应付款四元。 借其他应付款四元贷,银行存款四元。

a公司为电商,是b公司积分兑换商品指定供应商,b公司客户得到b公司的积分后,到a公司平台购买商品,买了一本书,用了50积分和支付a公司50元钱。(正常这本书价格100元),然后a公司用这50积分跟b公司兑换50元钱。请问如何做账务处理,如何给购买商品方和b公司开具发票?(请注意,这是一本书,书款等于从两处取得,如何分别给对方开发票?发票中的数量怎么填写,填写1的话,那就进销数量不符,填写0.5,这是一本书,不是一公斤)
A是销售方,b是购买方,之前A的应收账款是7,然后B给支付了11,然后a把4退货给B,请问退回分录,请写明借贷方和是正负数,
A是销售方,b是购买方,之前A的应收账款是7,然后B给支付了11,然后a把4退货给B,请问退回4元的分录,请写明借贷方和是正负数,要考虑不影响借贷方的发生额
A是销售方,b是购买方,之前A的应收账款是7,然后B给支付了11,然后a把4退货给B,请问退回4元的分录,请写明借贷方和正负数,要考虑不影响借贷方的发生额
A是销售方,b是购买方,之前A的应收账款是7,然后B给支付了11,然后a把4退货给B,请问退回4元的分录,请写明借贷方和正负数,要考虑不影响借贷方的发生额
购买了房产一处,3月份先付2300万,4月份交契税印花税为证,那么2300万3月记到预付账款,然后4月做固定资产,(固定资产价值等于购买价十契税,印花税计入管理费用对吗?)
老师你好,建筑服务公司购的百叶窗,给客户开的货物0.13的税,做账的时候是不是直接购进库存商品啊 老师你好,刚开始以为直接安装在工程上的,记得原材料,但是是货回来直接销售的,你说我这个账还需要改吗
老师想咨询下,就是我出口汇率是按月初第一个工作日算的,但是这次季度申报所得税自动跳出来了出口收入,税管员和我说有差额,需要按照系统的数据来申报收入,我查了税管员给我的汇率,和我在人民银行网上查的不对,不知道税务局的这个汇率怎么来的
老师,种植合作社的卖的玉米,购买方有没有要注意的事项?
老师您看。我为啥搜不到完税证明,肯定交税了
甲公司2025.11.1日变更为一般纳税人,那么,之前发生的业务,对方只能开普票,11月1日之后发生的业务才能才能让对方开专票吗?
老师 之前其他业务收入没有设二级科目 现在有一笔费用需要专款专用 可以再去账里设吗? 主要以前的账都订好了 如果改的话 以前的账需不需要更正
9月入库商品一批,当月没有销售,10月销售,用售价核算法(商品进销差价)会计分录9月和10月分别怎么做账?
为什么要结转损益,怎么结转损益
做审计的时候,做合并的现金流量表,是怎么做的?是把经过审计的合并资产负债表,利润表作为参考,做的吗
用正数 借应收7,贷收入 应交税费 借银行 11 贷应收 7 其他应付款 4 借其他应付款 4贷银行 4