你好需要计算做好了发给你

2012年5月1日,某企业从乙公司购入材料一批,货款4万元,增值税5200元,材料营业收入库材料按实际成本计价核算。企业签发并承兑一张面值45200元,年利率为6%,为期三个月的概期银行承兑汇票,并以银行存款支付银行承兑手续费400元,要求编制某公司开出商业汇票计提利息,到期支付本息的会计分录。
练习:甲企业为增值税一般纳税人。该小企业2012年发生如下经济业务:1.3月1日,开出带息商业承兑汇票一张,面值200000元,用于抵付其前欠乙公司的货款。该票据票面率6%,期限3个月。2.3月8日,开出一张面值为117000元,期限5个月的不带息银行承兑汇票,交纳承兑手续费58.5元,用于采购一批材料。增值税专用发票上注明的材料价款100000元,增值税额17000元,材料已验收入库。3.3月31日,计算开出的带息应付票据应计利息。4.5月31日,开出的带息商业汇票到期,企业以银行存款全额支付到期票款和3个月的票据利息。5.假定5月31日,企业无力支付票款。6.8月8日,甲企业于3月8日开出的银行承兑汇票到期。甲企业通知银行以银行存款支付票款。7.假定8月8日,企业无力支付票款。要求:根据上述经济业务做出甲企业有关的会计处理。
三联商业公司(一般纳税人)20x1年12月1日从东方公司购入乙材料一批,货款为50000元增值税额为6500元,于日签发并承兑一张为期3个月面额为56500元的带息银行承兑汇票结算价税款:票据年利率为6%0支付承兑手续费56.5元,材料已验收入库。已知该企业资产负债表日为12月)日。业务处理:(112月1日向银行申请承兑银行承兑汇票(2)12月1日持票采购材料(3)12月31日资负债表计提银行承汇票利息(4)期偿还银行承兑汇票款项(5)到期企业无力偿还银行承兑汇票款项,银行承兑汇票,企业到期无力偿还时,由银行代其付款并作为银行对企业的短期借款
三联商业公司(一般纳税人)20x1年12月1日从东方公司购入乙材料一批,货款为50000元增值税额为6500元,于日签发并承兑一张为期3个月面额为56500元的带息银行承兑汇票结算价税款:票据年利率为6%0支付承兑手续费56.5元,材料已验收入库。已知该企业资产负债表日为12月)日。业务处理:(112月1日向银行申请承兑银行承兑汇票(2)12月1日持票采购材料(3)12月31日资负债表计提银行承汇票利息(4)期偿还银行承兑汇票款项(5)到期企业无力偿还银行承兑汇票款项,银行承兑汇票,企业到期无力偿还时,由银行代其付款并作为银行对企业的短期借款
银行承兑汇票合安公司2021年9月5日采用银行承兑汇票向凯成公司购入甲材料一批,以银行存款支付承兑手续费95.4元(含税,增值税税率6%)。甲材料价款200000元,增值税额26000元。甲材料已验收入库,按实际成本进行日常核算。该银行承兑汇票的期限为3个月。(1)编制支付手续费的分录。(2)编制购货会计分录。(3)若票据到期,企业支付货款。(4)若票据到期,企业无力支付货款。
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢