计提的时候, 借:管理费用等科目, 贷:应付职工薪酬—工会经费。 缴纳的时候, 借:应付职工薪酬—工会经费, 贷:银行存

某公立医院,本月收到独立核算的附属A餐厅上缴的收入60000元,则该医院的会计处理为:(财务会计和预算会计)
医院会计里面计提工会费和实际收到工会费账务怎么处理?要医院的工会会计账务处理
口腔医院的会计实务,账务处理干货
计提工会经费时的账务处理,缴纳工会经费的账务处理,还有使用工会经费时的账务处理都如何做
老师,有关于医院会计的资料吗?就是面试医院会计,一般会问到的问题。或者医院会计账务处理的资料
税务局要甲公司更正2025.9月增值税申报表,更正好收入增加了,12月所得税申报表可要更正?所得税汇算清缴怎办?
你好,老师,外贸企业5月有出口,不过还未开票,申报增值税申报表时,未开票收入填哪行
老师你好,人力资源公司,把租的场地租出一部分给别人,对方要发票才能付款,这个我们能开租赁发票不?
我们之前开的达人佣金费发票是30499现代服务网络营销服务,现在换税收编码改为30408299二级科目还可以是网络营销服务吗
注销分公司,是不是得先把社保人员给减员删掉
4S店开票是另外一个抬头,我们付款过去又是一个抬头。这个怎么做账呀
同一张报关单有两个项号 价值分别是5000+5000 客户付款 分别支付:7000+3000 那么请问,我在填写2张收回情况表时,出口信息:出口货物销售额;收汇信息:凭证总金额、出口货物收汇金额 分别应该如何填写?
税务局要甲公司更正2025.9月增值税申报表,更正好收入增加了,12月所得税申报表可要更正?所得税汇算清缴怎办?
老师,填写出口业务收汇情况表上有个出口货物收汇币种汇率,这个汇率填什么汇率?
老师,合同是幕墙和铝合金门窗,开票开一起怎么开
回的时候借:银行存款,贷:其他应付款,借:其他应付款,贷银行存款
政府会计不让用管理费用,得用拔缴经费
就是科目和企业不一样,不知记那里。
同学您好,借:活动经费支出,贷:银行存款,借:事业支出,贷:资金结存