齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借主营业务成本 贷银行存款
还没有支付这笔费用时 借主营业务成本 贷应付账款 支付时 借应付账款 贷银行存款 是这样做的不
没错的,就是这么做的。
老师你好,请问一下科技公司上月做了暂估服务成本,这个收到多种费用票,两张劳务发票,和一张购进技术服务类的发票,哪些能冲上月的暂估服务成本呢
请问研发人员提供的技术服务,发票是劳务,技术服务费这个成本怎么做分录
老师,请问下,开进来一张普票是研发和技术服务技术服务费34000这个怎么做分录呢?
老师,请问下,开进来一张普票是研发和技术服务技术服务费34000这个怎么做分录呢?这个钱没付
请问老师,公司开进来一张技术服务成本发票,怎么做分录呢
技术服务费怎么做成本
技术服务费属于研发费用哪一类
税控技术服务费会计分录怎么写
没有成本发票怎么做账
开给对方的技术服务费做会计分录
建筑公司与个人发生的过桥费可以据实扣除,还是限额扣除
标书中资金来源和资金类型怎么填写?
发票上的税额是需要开票方缴纳的吗
小规模纳税人开10万普票,交多少税啊
老师问一下这道题怎么做呀
老师,做卖汽车的外账,记账凭证附件,需要附件销售合同吗?
老师这道题您受累给解答一下
今年考的中级会计,分录金额写上单位了,但和题目要求保持一致,会扣分吗?
中级会计实务分录写了单位“万元”会扣分吗?扣多少?除了写了单位别的都没问题
老师,销售商品金额是15000元,但是对方只给14000元,开给对方的发票也是14000元,请问1000元的差额怎么处理?
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还没有支付这笔费用时 借主营业务成本 贷应付账款 支付时 借应付账款 贷银行存款 是这样做的不
没错的,就是这么做的。