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老师 公司有办公人员 和研发人员 工资做账的的时候分录应该怎么写 可以写在一张分录里面吗

2023-05-10 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-10 15:42

计提借管理费用/研发支出-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款

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2023-05-10
你好!因为这种本身就是违规的操作,所以没有准确的分录说一个违规的操作应该怎么做分录
2023-07-06
计提工资时:借管理费用/销售费用等,贷应付职工薪酬;发放工资时:借应付职工薪酬,贷银行存款。记得根据实际情况调整会计科目。
2024-10-17
借预付账款贷其他应付款3000 借其他应付款贷银行存款。
2022-03-09
你好,这个是什么意思 不是没有,在你单位交社保怎么还能扣除?
2024-04-13
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