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老师请问下,我购买材料它单价组成包含售价跟运输费,但是当月我只收到采购材料的发票,未收到运输票,而这个月我又要入账,我需要怎么写分录

2023-05-10 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-10 16:10

你好 借:原材料,贷:银行存款等科目 

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快账用户3507 追问 2023-05-10 16:12

这个我明白,但是它包含进项票,我现在不明白运输票这个进项要怎么做,单价要剔除税费

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齐红老师 解答 2023-05-10 16:13

你好,运输票这个进项 借:原材料, 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等科目 

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快账用户3507 追问 2023-05-10 16:17

我的意思是当月只收到了材料费的发票,运输费的发票还没收到要下月才可以收到,现在是运输费的发票它是增值税发票,哪我现在要怎么做账才可以把运输费的发票中进项税额入到当月

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齐红老师 解答 2023-05-10 16:18

你好,取得材料发票,就做材料发票的分录 下个月取得运费发票,再做运费发票的分录 就是了 

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快账用户3507 追问 2023-05-10 16:19

哪我材料的单价就不对了啊

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齐红老师 解答 2023-05-10 16:21

你好,材料单价,包括分摊的运费啊 

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快账用户3507 追问 2023-05-10 16:22

对啊,我问题有提到,所以我才不懂

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齐红老师 解答 2023-05-10 16:22

(是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户3507 追问 2023-05-10 16:26

假如我进货100吨砂子,材料单价50,运输单价45,这样我入库的单价就是95,那么问题就来了,当月我只收到材料的发票,运输费要下月才能收到,但是我这个月就要入库这批材料,发票都是增值税专用发票,所以我不会做还没收到的运输发票的进项

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齐红老师 解答 2023-05-10 16:29

你好,这个月需要针对运费做暂估入账处理 

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相关问题讨论
你好 借:原材料,贷:银行存款等科目 
2023-05-10
学员您好: 这里计入应付账款更为合适,价费是计入采购成本的,那么对应科目直接贷应付账款。因为均是为采购业务发生的。不过计入其他应付款并不能说是错误的处理。
2021-01-11
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
2021-01-09
你好请把题目完整发一下
2022-05-05
2、借原材料-暂估-4000 贷应付账款-暂估-4000
2022-05-05
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