借工程材料,贷应付账款——暂估入库 冲销这笔分录,再做有票的分录
老师:公司6.30号购买一批材料,因未收到发票,所以暂时入库,会计分录 如下: 借:工程施工—合同成本—暂估入库35000 贷:现金35000 当月此批材料已使用,所以结转成本 会计分录 如下: 借:主营业务成本35000 贷:工程施工—合同成本——暂时入库35000 10月份收到发票,请问怎样做分录
老师,暂估的原材料成本做账 借原材料 贷:应付账款――暂估,领用时借:工程施工――合同成本――材料费 贷:原材料;结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工――合同成本――材料费。 等收到原材料发票时,就是冲红第一个暂估入库的分录,只重新做个正确的分录吗?还是说后面的领用,结转成本都要冲红,重新做正确的呢?
老师,去年9月有周转材料一批暂估入库一次计入成本,现在收到进项发票,暂估入库冲回后入库的周转材料变少了,要怎么红冲成本。之前暂估分录是借:周转材料227000,贷:应付账款-暂估入库227000,领用是,借:机物料消耗,贷:周转材料,通过生产成本辅助生产成本,转到主营业务成本里。现在收到发票后红冲暂估入库后,借:周转材料200884.95,进项税额26115.05,贷银行存款227000
老师,请问上个月我们采购了一批货款,还没有收到发票,上月暂估入库,入库时借工程材料,贷应付账款——暂估入库。领用时借主营业务成本—工程材料,贷工程材料。就是已经出库转成本了。这个月收到了发票,我需要怎么做这笔分录?
老师,请问上个月我们采购了一批货款,还没有收到发票,上月暂估入库,入库时借工程材料,贷应付账款——暂估入库。上月领用时借主营业务成本—工程材料,贷工程材料。就是已经出库转成本了。这个月收到了专用发票,我需要怎么做这笔分录?具体分录是多少?
老师 免抵退 是退税吗
老师好,小规模公司花了2000元从A公司购买了一批货物(双方没有签合同,对方开了免税普通发票我),然后已2200元的价格把货物卖给C公司(和C公司也没签合同,开了1个点的普票给C公司,有付款凭证)。 请问没签合同,有销售要申报印花税吗? 如果要申报的话,是申报一笔还是2笔?应税金额是2200还是4200?
老师,我刚才听了外贸出口退税实操,老师说外贸企业办理出口退税最晚不能超过次年的4月15日。但是如果我不是首单退税,我合同签订的是100万元,执行日期是2024年9月—2025年8月。我分批出口,第一次结汇是2024年11月30万,第二次结汇是2025年3月40万,第三次是2025年5月20万,第四次是2025年8月结汇10万。这种情况怎么申请出口退税,是要合同执行完毕,外汇全部收回退税,还是只要截止到2024年12月31日出口并有退税联的就可以退税了
老师,银行18号已经扣社保费,怎么在社保客户端查不到缴费明细
公司进行变压器增容时,损坏了农民种植的蔬菜,支付的青苗补偿费怎么入账
经纪代理服务的仓储租赁要不要交印花税
你好餐饮消费导游返点用分录怎么写
老师,帮忙解答一下这道题
老师您好,4月付的电费,发票还没有收到,需要做暂估吗,还是自己计算出来,直接走费用,发票来了在附到下面
拼多多后台销售数据太多了,导出销售订单后想按照本月所有成交的订单作为确认收入金额,应该筛选哪些字段
可是我已经结转成本了呢?
结转成本的分录,不用动了。 借工程材料,贷应付账款——暂估入库 冲销这笔分录,再做有票的分录
冲红借工程材料,贷应付账款——暂估入库这笔吗?如果我没有结转成本的话那我就直接冲红借应付账款——暂估入库,贷工程材料。然后再做借工程材料,应交税费——进项。贷应付账款——暂估入库就可以了,但是我上月结转成本,这样成本数目就不对了啊
成本的分录也可以冲销,再做正确数字的结转