咨询
Q

老师,请问上个月我们采购了一批货款,还没有收到发票,上月暂估入库,入库时借工程材料,贷应付账款——暂估入库。领用时借主营业务成本—工程材料,贷工程材料。就是已经出库转成本了。这个月收到了发票,我需要怎么做这笔分录?

2022-06-23 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-23 14:52

借工程材料,贷应付账款——暂估入库 冲销这笔分录,再做有票的分录

头像
快账用户8447 追问 2022-06-23 14:55

可是我已经结转成本了呢?

头像
齐红老师 解答 2022-06-23 14:59

结转成本的分录,不用动了。 借工程材料,贷应付账款——暂估入库 冲销这笔分录,再做有票的分录

头像
快账用户8447 追问 2022-06-23 15:03

冲红借工程材料,贷应付账款——暂估入库这笔吗?如果我没有结转成本的话那我就直接冲红借应付账款——暂估入库,贷工程材料。然后再做借工程材料,应交税费——进项。贷应付账款——暂估入库就可以了,但是我上月结转成本,这样成本数目就不对了啊

头像
齐红老师 解答 2022-06-23 15:09

成本的分录也可以冲销,再做正确数字的结转

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借工程材料,贷应付账款——暂估入库 冲销这笔分录,再做有票的分录
2022-06-23
你好!你直接先红字冲减上个月的分录,然后按正确金额的分录填写就好了 借工程材料 应交税费—应交增值税—进项税额 贷应付账款
2022-06-23
您好 收到发票 借:应付账款-暂估应付账款 贷:应付账款 这样写分录就好了
2021-12-14
同学,你好 嗯嗯,是的
2023-07-07
您好, 1、借:应交税费-应交增值税-进项税额  税金        贷:工程施工—合同成本—暂估入库  税金 2、借:工程施工—合同成本—暂估入库  税金        贷:主营业务成本  税金
2020-11-25
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×