你好,借应交税费,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 贷利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增。
老师,附加税减半征收,减免的一部分要做到收入吗?
1月正常计提的,后来附加税减半征收的退回一半,怎么做分录,接下来减半征收的是扣多少计提多少吗?
9月收到国税22年1月附加税减半怎么做分录?
以前月份附加税未减半征收多交,这月附加税减免,会计分录怎么做?
收到22年附加税的退税(当时没有减半征收,后面23年重新更正申报,减半征收附加税,退了一半附加税)如何做退附加税的会计分录,银行存款已经收到退税款
老师,这是一张扫码收欹的回单,右下角用途一栏,随行付9.34元,什么意思,怎么处理
老师,我们公司3月份给甲公司开了一张金额50000的发票,4月份给甲公司开了一张金额360000的发票,6月份给甲公司开了一张金额90900的发票,公户均为收到钱,发票都开了,但是以前的会计没有入账,请问这样做可以么?那么接下来我该怎么做才合理呢?麻烦老师详细解答一下,谢谢
增值税收入,企业所得税收入… 增值税收入,是体现在主营业务收入 企业所得税收入,是根据利润表的利润总额 这2个收入本就不一致?为什么都说这2个数据一致呢?不考虑处置固定资产的情况
老师,你好,公司购买一台空调送给员工一个空调,购买时开发票的抬头是公司还是写员工?
老师您好,自然人电子税务局员工个人承担的养老金是不是每个月都要在个人养老金扣除管理填报信息了?
老师,公司给员工代扣代缴的个税,不扣员工的工资,这个分录怎么写呢
老师,税务申报利润表本期金额是填写利润表本年累计金额吗?
1-6月份不含税开票金额为13000,应交增值税是130,个体工商经营所得,收入总额填多少?
这个会计分录怎么做,没看懂
发票额度不够本应上个月开具,季度报小规模,有8w,没开,这个月应该怎么报增值税,报无票收入,就超季度30w交税,还是这个月开具,税务上个月查账了,知道库存数量这批未开票得已发出去了
我直接在22年12月份做 做22年一年的 怎么做分录呢
不跨年的情况下
借应交税费,借税金及附加负数 或者是借应交税费贷营业外收入