您好,可以撤销。使用升级版税控器的纳税人如果申请的红字增值税专用发票信息表有误,应按以下情况分别处理:填错的红字增值税专用发票信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理;填错的红字增值税专用发票信息表已上传成功的,应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销。您先试着操作,如果不清楚可以直接咨询当地税务局。去大厅办理。

老师,有一张进项票5月份我已认证,后来发现发票有误,我司开具红字信息表后对方把负数票开给我,后来发现我的红字信息表上有一个品项我写错了,现在我要怎么处理呢?对方的负数票是8月份开的。
老师好,购买方在开票系统里将以前月份已抵扣的专票填写红字发票信息表,撤销后税务局后台是否仍然存有该红字信息,为了避免纳税风险是否需要再把撤销的红字信息表重新填写,让对方开一张红字发票和蓝字发票呢
老师 专票跨月了 ,没认证 。销售方开红字信息表,还用收会原来的正数发票吗?应该不用了吧,销售方开红字信息表后再开一份负数发票。负数发票要给两份给购买方是吧。
2月份开票方开给收票方一份红字发票,该红字发票是开票方自己开了红字信息表然后直接开的负数发票(原先蓝字发票已经被收票方抵扣,原本应该由收票方开出红字信息表之后开票方再根据这份信息表开红字发票),像这种情况,该如何处理呢?收票方说他们的进项没法转出,意思得开票方撤销掉原先开的信息表和负数发票,但是现在已经5月份,还有办法处理吗?谢谢老师
我们是购买方,专票已抵扣,开了红字信息表给销售方了,我们什么时候做进项转出呢?是开红字信息表的月份,还是收到负数发票的月份,还是开局负数发票的月份?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
那开出来的红字发票呢?而且已经跨月
信息表和负数发票都是可以撤销的。
负数发票是怎么撤销啊?税局老是说没法撤销,也没弄过
税务局说只有信息表可以撤销吗?
也没说,就说没法弄
那你这个也没办法啊,税务局都说无法给你处理。税务局有给您其他建议吗?
没有啊 说没遇过
这个负数发票撤销也是比较麻烦,需要对方没有认证,且对方要去当地税务局开具没有认证的证明,你们拿着这个证明去税务局大厅办理。
你没理解,就是因为认证了,但是发票冲红流程错了才要这样折腾
认证了那没办法了。
存在错误但是却打死结?感觉不合理啊
这种情况税务局都答复无法处理,那确实是无法了。