小微法定税率20%,22年100万以内按2.5%,100-300万的按5%;23至24年,俩档都按5%。
企业所得税优惠政策年应纳税所得额在100万内的,税率为2.5%吗 100万-300万之间的是5%还是10%
小微企业所得税优免政策年纳税所得额100万以下2.5%,100-300之间10%,300万以上25%,这个正确吗?请问老师这是国税几号文件?
企业所得税 小型微利企业 100-300万之间政策到2024.12.31 100万以下政策没写到期时间是嘛 今年也是 100万以下2.5%嘛
老师,小型微利企业企业所得税,100万以下利润,是不是还是2.5%,100-300万,5%,这优惠政策还有吗
你好,现在小微企业所得税政策,应纳税所得额 100万以下2.5% 100万-300万5% 还是这个政策吗
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
23年24年小微企业300万不分档了,都是5%
学员您好,是的,对的