你好,算是收入了。税务局的话肯定会认定为收入的。
我公司出租车辆给B公司使用,车辆租赁协议约定租赁期间,B公司应承担车辆在租赁期间的产生的税费、保险费、保养费、过路过桥费、油费、检验检测费、违章罚款、交通事故的赔偿补偿等各项费用。现在我们替对方垫付了保险费、过路过桥费,我要给对方开什么发票呢,如果开汽车使用费,分类编码是什么?经营租赁吗?税率也是13%吗
老师好,我公司和租赁个人车辆使用,合同中约定车辆保险费由公司承担,保险公司说可以给公司开具专用发票,请问我公司是否可以抵扣进项并且所得税前扣除?
老师,公司租赁房屋用于办公,合同约定房屋相关的税费由出租方承担,但如果出租方不承担,房产税和土地使用税是不是应由我们公司承担?
老师,您好,公司名下没有车,跟关联公司和股东个人各租赁一部车,租赁合同内容写明无租赁费,但有关租赁车辆的一切费用(加油费,维修费,保养费,保险费)等都由租赁方承担,这样可以不?
我问下我公司名下车辆租赁给对方公司使用,和对方公司约定好,使用期间不收取租赁费,但是车辆保险由对方公司承担,请问下,这个由对方公司承担的保险费,是我公司的收入吗
如果只能更正申报增值税,企业所得税,不能更正往期认证,挂靠车二手车收入没申报,现要求补申报增值税,企业所得税,这种情况如何处理,
我公司搬了办公室,之前办公室确认了使用权资产,之前办公室年租金是264485.96元,按年金系数2.72做得使用权资产金额719401.8元,未确认融资费用74056.07元,现在我们搬了新办公室,那这个使用权资产怎么做
如果我属于农产品自产自销 享受免税政策,但是我其他业务和这个业务合在一起,拆过三十万,小规模需要交税吗
您好,我老板新注册一个公司,让我把这个新公司 领下来 咋办
刚开始营业的医药销售企业,前期除了购进货物进项发票还有其他进项发票,导致进项大于销项,这种情况会不会有什么风险?
老师,那是说之前的明细账和现在正确的明细账的差额就可以作为最后一笔分录的原始凭证了吗
老师要付劳务费30003.36,我叫对方把劳务发票开过来,您帮忙看看要扣对方多少个税
当普票及专票未超过30万时,可以享受以下优惠政策: 1、普票未超过30万: 如果您的普通发票金额未超过30万元,那么这部分销售额是全额免税的。 2、专票未超过30万: 如果您的专用发票金额未超过30万元,那么这部分销售额需要按照1%的征收率缴纳增值税,而不是3%。 3、混合开票未超过30万: 如果您的普通发票和专用发票混合开票的总额未超过30万元,普通发票部分免税,专用发票部分按1%的征收率缴纳增值税。 4.混合开票超过30万,普票还免税吗
老师,这几天我们这边水灾,公司的货物受损,要怎样留证据啊?要通过什么部门鉴定不?还是我们公司已经做账就好了
付的备用金应该做什么?
不是对方承担吗?为什么算我们的收入
是不是应确认完无票收入啊
你好,因为他开发票也会开你们公司的名字啊,因为车辆在你们公司名下。