涉嫌虚开发票了,慎重

我们公司是19年成立的。一直都是亏损21年,我们老板想交一点企业所得税,但是之前会计做的那个亏损,亏了两百万。我们今年才盈利20万左右。本来是想交几万块钱的企业所得税,但是他冲减了以前年度亏损,企业所得税又为零了,这样子。公司会有问题吗?会被稽查吗?会被列为风险纳税人吗?
公司是去年11月成立的,但是利润有40万左右 要交1万多的所得税,但是老板想做成亏损,想要让合作公司现在开一些成本票来拉低利润,这种可以吗?然后这个月刚升一般纳税人,我们收专票普票做进22年12月有影响吗?
公司是去年11月成立的,但是利润有40万左右 要交1万多的所得税,但是老板想做成亏损,想要让合作公司现在5月开一些成本票做到12月的账里来拉低利润,这种可以吗?
公司老板不想交22年的所得税,想拿今年5月(一般纳税人)的成本票来拉低去年(小规模纳税人)的利润 虽然是真实业务,但是不涉及虚开发票吧?有什么风险吗?
老师,22 年是公司成立第一年,年末有 6 万的利润,但是未做结转 23 年 12 月利润表里 利润总额是 20 万,我现在要结转本年利润 问题 1.结转利润做分录是不是 借 本年利润 20 么? 2.这个 20 万是不是从开业以来的累计数?还是光 23 年的
2020年6月成立的公司,2021年10月已经实缴完毕了,审批局说让我们改章程去,我们都实缴了还用改吗?如何回复对方?
你好老师!税务要求26年5月补交24年的增值税,24年报表怎样修改,账务怎样处理
请问老师,前期取得销售方提供增值税专用发票,当时已经抵扣,后来被税务机关要求进项转出,原因是销售方被税务异常,现在已经解除异常了,那之前进项转出的部分现在可以正常抵扣,需要在增值税怎么填写?
报关单上金额是美元,收款时客户转人民币,我们收到的款是人民币,这个有什么影响?会影响退税吗?客户转款有两种情况,一种是通过境外银行转人民币,另一个是境内银行转人民币,我们收款账户都是境内人民币账户
老师您好,我想问一下,如果26年5月之前发放25年的工资,汇算清缴就不做调增处理,汇算之后发放工资是否还需要做调整,还有就是如果27年5月之前把25年和26年的工资发放了,做汇算清缴的时候是否还需要考虑25年汇算清缴的问题
老师,固定资产原值5000,净值还有200,累计折旧4800,也没有卖,在库房也现在做固定资产清理,怎么做会计科目
请问老师,纳税申报表带章的,怎么下载?税务局下载 的没有带章
老师,有个房顶出租,纳税人名称是员工交的印花税,我们是驾校。这怎么做分录?
请问下餐饮行业购入的米面油应计入哪个科目
老师,劳务派遣公司月申报增值税附加税的话,点进去申报页面,它上面的税费正好是我计提的一致,这样可以直接提交申报吗?
那能不能把收入票少做几张,做到1月的账上这种,或者有什么其他办法吗?
只要开具了发票,就会确认了。
让合作公司现在5月开一些成本票做到12月的账里来拉低利润,这些成本票是真实业务,只是改到12月来算也算虚开发票吗?
成本票是真实的,但业务不是去年的。违反权责发生制
那有什么办法可以不交或者少交所得税吗?
目前来说,没有有效的办法。
利润40万,交1万企业所得税,是充分享受了优惠,是划算的
我们是房产代理公司,是去年12月卖了房子,但是开发商没有给我们佣金,所以我们也没有办法给外中介结佣,所以后面5月份开发商结了佣,外中介才给我们开发票这种
如果在5月开票,备注里备注一个22年业务可以用吗?
在5月开票,备注里备注一个22年业务可以用