不用管这个了哈,管理费用借方负数,做成了贷方效果是一样的
请问 做了一笔上年度的调账 把去年的一笔管理费用调到了在建工程 做的分录是: 借:在建工程 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 然后月末成本费用类结转损益的时候又结转了一下: 借:以前年度损益 贷:本年利润 这样的话 我的以前年度损益不就多了个贷方余额吗?而且试算平衡那里损益类有余额 这是正确的吗?
老师请问一下去年10月有一笔收入款,借方和贷方科目都做成应收账款科目去了今年更正的话科目是不是用到以前年度损益调整科目呢老师
然后把去年借方的成本改成预付账款科目?是不是今年要做两笔凭证来调整? 1.调整凭证,借:成本,贷:预付。两者都在借方,金额一正一负 2.以前年度损益调整,
去年有一笔账做错了,应该放管理费用借方负数,做成了贷方,能不动去年凭证,在今年做一笔冲销和正确的可以吗?会涉及到以前年度损益调整科目吗?
涉及银行存款的以前年度损益调整科目是不是不能直接借银行贷以前年度损益调整 去年有一笔费用报销给员工借福利费贷银行 本来举办年会抽奖用,后来不办理了,员工把现金去柜台存银行了,这个分录要怎么做呢
发现以前的会计少申报了几万块钱的税款,这个会不会对会计个人有什么影响?
几个月前收到的专票已经认证了,现在又开了红字发票过来如何做账
虚开发票也是正常开票,只是没有真实业务,开了就交税了呀?为啥会有危害?
老师,电商一般按什么来确认收入?交易成功吗?交易成功是不是 就是过了七天无理由退货的?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,我自己计提的所得税和电子税务局出来的所得税差八分钱。这咋办呀?
老师,实缴资本到位后,我已经公示了,要多久才能查到到实缴呀
老师你好。我们这两天需要开票。但是开票额度还没更新。可用发票额度(申报前)80万。发票总额度196万,我这个月还没开票呢。应该是上个月占的额度还没出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
但报表和总账有一个差额
是报表取数不正确,手工调整为正确的就行