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老师,我想问一下,重点贫困人员抵减增值税,抵减了5850,该怎么做账呢

2023-05-11 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-11 10:31

借应交税费应交增值税减免税款 贷营业外收入 需要抵扣,借应交税费未交增值税 贷应交税费减免税款。

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快账用户8157 追问 2023-05-11 10:33

这个再增值税扣款的时候自动扣减了,要写2个分录,还是一个分录呢

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齐红老师 解答 2023-05-11 10:34

你好,这是两个分录的两个。

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快账用户8157 追问 2023-05-11 10:36

借:应交税费-应交增值税-减免税款5850 贷:营业外收:5850 借:应交税费-未交增值税5850 贷:应交税费-减免税款5850 是这样写吗

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齐红老师 解答 2023-05-11 10:36

对的,是的,是这么做的。

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齐红老师 解答 2023-05-11 10:36

第四个这个是应交税费,应交增值税减免税款

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快账用户8157 追问 2023-05-11 10:37

那月末还需要结转或者计提吗

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齐红老师 解答 2023-05-11 10:38

好,你的进项肖像结转吗?如果不结转的话,不用动。

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快账用户8157 追问 2023-05-11 10:42

原来进项和销项,没有结转,我刚接手,我想给他结转 做的结转分录 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 然后分录不平了,不知道5850怎么做了

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齐红老师 解答 2023-05-11 10:44

进项、销项还有减免税款分别结转到转出未交增值税。

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快账用户8157 追问 2023-05-11 10:45

分录指导一下,可以吗

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齐红老师 解答 2023-05-11 10:49

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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借应交税费应交增值税减免税款 贷营业外收入 需要抵扣,借应交税费未交增值税 贷应交税费减免税款。
2023-05-11
借应交税费未交增值税,贷营业外收入。
2024-01-11
同学你好 是什么会计准则
2023-05-09
你好,可以的,这个就需要交所得税的。
2023-05-02
你好,借应交税费。贷其他收益。这个是加计抵减的营业外收入。军人的。
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