同学,你好 4月份收到发票了,开票时间是几月?

老师3月份已经付了货款,4月份收到发票了,做了分录, 附件直接是3月份的这张发票就可以是吗
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
#提问,老师,销项发票是4月份开的,实际做收入做到3月份了,这个现在3月份做的这个收入的凭证后边附件附啥?
老师,小规模纳税人,3月份银行存款支付了一笔培训费2400元,但是对方4月份才开发票给我们,做入3月份的帐可以直接附上这张4月开的票吗?
3月份开了一张维修费发票已经入账,四月份发现这张发票的单位开错了,三月份那张作废了重新开了一张,金额不变,那可以直接用四月份这张发票替换三月那张吗?还是要做红冲然后又做正确的分录
老师好 商品入库 借 库存商品 贷 人工 间接费用 直接材料 水电费要做到凭证里面吗
老师,从外面采购水果送给客户会计分录应该怎么写呢?
年度工资缴费是有社保才申报吗
加工费,合同签的是13个点的,发票的话要怎么开?
老师。个体户有两家。汇算清缴需要怎么操作呢
老师好,资产总额超5000万了适合什么会计制度或者会计准则呢
请问老师,现在我们为员工支付的宿舍租金,水电没有发票可以税前扣除吗?
老师截止到我们25.12月,法人和股东都欠公司钱未还清(其他应收款-法人/股东),,现在已经26年了,那要是现在26年股东还一部分公司款,还管用吗?不是年底不还完公司钱会交20%的个税吗?
老师,前年有一个月公司社保单位部分没有计提我现在做账务调整,借:利润分配-未分配利润 贷:应付职工薪酬-社保,还需要其他税务调整吗?具体怎么做啊?
#提问#请问老师年度奖金跟工资计提一样?做工资里行吗?按工资报个税,谢谢
开票是4月份的
同学,你好 那不行,需要入4月份的账
刚说错了 就是4月份做账的时候以收到的发票做附件然后做分录对吗
同学,你好 嗯嗯,对的