同学你好 就是机动车发票 这个你们二手车开普票发票就可以 是你们名下的车吗
我开了一张销售公司二手车的发票,现在申报增值税加入销售额里面了,但是固定资产处置不经过收入科目,导致增值税报表和利润表对不上,是不是票开错了?
老师,我公司是一般纳税人,取得了一张机动车销售统一发票,这个在报增值税的时候抵扣填写在哪里呢
老师您好,这个税控机动车销售统一发票是啥?我们公司出售了一个固定资产二手车,开了一张发票,但是上面没有税率,我申报增值税的时候应该把这个收入填在哪里?
老师,公司出售了固定资产汽车一辆,开了一张二手车销售统一发烧23000元,请问填写增值税申报表的时候需要写上这23000吗?写在哪一项呢?
老师您好,我们公司委托二手车交易商出售了一台二手汽车,交易商开具了二手车销售统一发票,我们在申报这月增值税时需要申报相关收入吗?具体怎么申报呢
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
对的是我们名下的
这个为什么开普通发票就可以了
同学你好 二手车开普票就可以
申报怎么什么申报,填在哪里?
这个发票是不是不是我们开的,那我清理时的税率怎么算
这个发票应该不是我们开的,那我清理的时候怎么做账,这个上面没有税率
同学你好 你们购进固定资产的时候抵扣进项了吗
抵扣过老师
那你这个卖出去做固定资产清理 要交13%的增值税
如果没抵扣过呢
没有抵扣过应该填在哪个表哪一行?
同学你好 那你这个要看是什么时候购进的
老师是2015.1.31购进的
那你这个还是13%得销项
老师,可以一次回答的完整一些吗?这个跟在什么购进有什么关联,如果我没有抵扣的话,我应该填在哪个表哪个地方,按照多少税率来
同学你好 这个你们销项税率13% 因为你们不是09年以前购进的
老师您看下我的问题,可以回答的完整一些吗?
你这个不管你之前抵扣没抵扣 因为是09年以后购进的 这个是你自己放弃抵扣 所以你的销项税率还是13%
如果09年前购进的呢?怎么处理,什么情况下简易计税,简易计税的税率是多少
那你这个是3%的增值税 然后减按2%缴纳
填在申报表哪里
附表一就有的 可以填写