对的,是的,很有可能就是多摊销的红冲的。

老师,1.我们公司11月份交了2020.11-2021.10房租费,借长期待摊费用-房屋,贷银行存款,当月摊销借管理费用,贷长期待摊费用-房租,对吗?2.以后每个月摊销凭证后面要有附件吗?什么附件?
老师,公司有笔摊销费,每月摊销分类 借:管理费用-摊销费 9016.86 贷:长期待摊费-展示费 3月余额表:管理费用-摊销费借方余额-9016.86,这个负数是表示多摊销了吗,应该怎么调整
我有一笔装修款录期初余额时录在长期待摊费用,在做账的时候,每月计提摊销费用,借:管理费用 贷:长期待摊费用 但是长期待摊费用的余额变多了,这是什么原因呢?
老师,我们公司财务代理记账付的是一年的费用,我做的是借长期待摊费用,贷银存,月底这个费用还需要做摊销吗,摊销的分录是不是借累计摊销,贷长期待摊 还是说这个费用可以直接借管理费用,贷银存,做到一个月算费用呢,谢谢老师了
老师你好,我要付管理费3个月的,如果我分摊到每个月的分录是这样么,借:管理费-场地费1200 贷:应付 公司1200 摊销每个月的是,借:长期累计折旧400 贷400么?还是场地费哪里我直接用长期累计摊销 1200 贷应付账款1200 然后我借累计摊销 400 贷:长期累计摊销呢?
公司业务没有前几年好,但是有几个员工,工资一直是现金+银行发放的模式,怎么合理的把现金发放的部分都加到公司支付
比方说1月欠增值税1.7没交,3月来票,4月申请留抵欠后增值税实交3-4千,滞纳金按1.7算还是3-4千。
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,入账后摊销,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
校长的工资一月25000,1月份工资已经发放了,他的25000是税后工资,每个月还得提前计算 她的个税放到税前工资里,1月份工资前两天刚发放完,个税也计算完了,放入她税前工资申报个税了,但是今天又发了年终绩效奖金6000,没办法再申报到1月份了,能不能放到2月份工资里面申报个税
我们付货款给对方公司,但是对方个体工商户还没开票就注销掉了,那现在可以怎么处理吗
老师,公司借给企业的钱,收的利息,让开票怎么处理,开几个点的
房地产企业按照3%预缴的增值税,在申报表中抵减本月应交的增值税怎么填列,最新的申报表填在分次预缴税额中,只抵减了主表增值税额,附加税没有减,应该怎么填,预缴的时候这部分增值税也交过附加税了
请问小规模人力资源现在税率是多少
姐,就是我爸公司的工人,包生产出去了,生产出来产品,然后另外一个公司给打过来钱给工人发工资,人家要票呢,这个票开什么名头,我们应该开劳务代签票,申报个税吗?
25年第四季度的申报,26年2月底还可以更正吗
现在怎么做分录使余额为0
你好,把管理费用结转到本年利润就可以的。