对的,是的,很有可能就是多摊销的红冲的。
老师,1.我们公司11月份交了2020.11-2021.10房租费,借长期待摊费用-房屋,贷银行存款,当月摊销借管理费用,贷长期待摊费用-房租,对吗?2.以后每个月摊销凭证后面要有附件吗?什么附件?
老师,公司有笔摊销费,每月摊销分类 借:管理费用-摊销费 9016.86 贷:长期待摊费-展示费 3月余额表:管理费用-摊销费借方余额-9016.86,这个负数是表示多摊销了吗,应该怎么调整
我有一笔装修款录期初余额时录在长期待摊费用,在做账的时候,每月计提摊销费用,借:管理费用 贷:长期待摊费用 但是长期待摊费用的余额变多了,这是什么原因呢?
老师,我们公司财务代理记账付的是一年的费用,我做的是借长期待摊费用,贷银存,月底这个费用还需要做摊销吗,摊销的分录是不是借累计摊销,贷长期待摊 还是说这个费用可以直接借管理费用,贷银存,做到一个月算费用呢,谢谢老师了
老师你好,我要付管理费3个月的,如果我分摊到每个月的分录是这样么,借:管理费-场地费1200 贷:应付 公司1200 摊销每个月的是,借:长期累计折旧400 贷400么?还是场地费哪里我直接用长期累计摊销 1200 贷应付账款1200 然后我借累计摊销 400 贷:长期累计摊销呢?
现在怎么做分录使余额为0
你好,把管理费用结转到本年利润就可以的。