借:银行存款 贷:其他应付款或营业外收入

老师我公司为汽车销售公司,客户想买国五车辆,现国五车都是预上牌的,我司从其他销售公司调来一辆,由于车辆已经开过机动车上牌票,不需我公司再开票,客户的车款打到我公司公户,到没有开销项票应如何做账务处理
我公司给保险公司预付了2000元车辆保险费(其中500元是保险公司代收的车船税),我公司做账借预付账款2000元,贷银行存款2000元。后来保险公司开具1500元的发票,请问现在我公司要怎么做账?尤其是那500元车船税要怎么做账?
老师,你好,请问我司的车辆被其他人的车辆追尾,其他人的车辆属全责,现在保险公司赔付的款项到我司银行账上,我如何作账?
老师我公司提承包经营车辆支付车辆保险我做的分录是收到保险费借银行存款7860贷其他应付款-人保7860向保险公司支付保险费借主营业务成本-保险费7415.10借应交税费-进项444.90贷银行存款7860。老师这个应付账款人保怎么平账啊实际已经都支付了啊
老师我公司提承包经营车辆支付车辆保险我做的分录是收到保险费借银行存款7860贷其他应付款-人保7860向保险公司支付保险费借主营业务成本-保险费7415.10借应交税费-进项444.90贷银行存款7860。老师这个应付账款人保怎么平账啊实际已经都支付了啊
那我司的车辆在修车行修车产生的费用,由修车行开票给我司对吗?与保险公司无关吧
是的,由修车行开票给我司
那收到发票,我记:管理费用一车辆维修费 贷:银行存款,对吗?
记:管理费用一车辆维修费 贷:银行存款,对
谢谢,老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!