你好,这个车在谁的名下,这相当于销售二手车了。
汽车挂靠业务公司,汽车挂靠入我公司时收到开具购买方是我公司名下机动车销售统一发票或二手车交销售统一发票,但我公司只收取车辆的挂靠服务费用的,没有实际经营车辆,我帐上没有作计提成本处理,但几年后挂靠车辆迁出,我公司要开具发票给新购买方迁出车辆,请问我该如何作帐务处理呢?
老师我公司为汽车销售公司,客户想买国五车辆,现国五车都是预上牌的,我司从其他销售公司调来一辆,由于车辆已经开过机动车上牌票,不需我公司再开票,客户的车款打到我公司公户,到没有开销项票应如何做账务处理
你好,我们是网约车公司,我们卖车给客人开网约车,但是我们是没有车辆作为销售的,我们只有从厂家拿车在给客户,商家开机动车统一发票给我公司,给网约车司机上牌,我们在商家开票的金额上多收2万做为利润让网约车挂靠在我公司运营,帮他们办上户行驶证那些。请问像我们这种从商家那里拿来的车应该做固定资产还是库存商品呢?
老师您好,我们是一家重卡汽车销售公司,去年进了100多辆国五车,由于大车不可以上个人户口,全部上户到物流公司了,到现在还有30多辆车没实销,由于这批国五车还没销售完,销售公司一直没收入,也因为这批车滞销,销售公司上家准备给我们每辆车开2万的红字发票,比如上家给我们开60万的红字发票,我们可以给物流公司开红字发票冲抵吗?有什么风险呢?有没有好的解决方法呢
老师,我们是汽车销售公司,在销售车辆时会给车辆上保险,收到保险专用发票;上完保险后会给客户开发票,发票金额包含有车辆金额和保险金额。 这种情况下,保险款应作为我公司的费用,可以抵扣,还是作为往来款?账务处理是?
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
是在你单位的名下,别人给开的二手机动车发票,你们单位需要做固定资产清理的。
跟我单位没关系,我单位就相当于个中介,但客户的钱交到我单位
我公司再给我们给客户找车的公司回款
你好,那你有代收代付的证明吗?
收到了钱,借银行存款贷、其他应付款 支付出去,借其他应付款贷,银行存款,主营业务收入、应交税费
开一个代收代付证明就行是吗
是的是的,是这么做的。
这是相当于做无票收入吗,要是这样的话我们没有进项,交的税太多了,价税合计金额几十万呢
没有做收入的同学,你做的那一部分收入是你赚取的代理费。
你收到了100,你支付出去的话支付了80,你只需要确认20的就可以。
这么做的前提是得弄一个代收代付证明是吗
你好是的,是这么做的。
是我公司跟客户之间的代收代付证明是吗老师
你好,对的是的,这个需要三方盖章签字的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。