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老师,2年前收客户移民服务费开出了发票(抬头写的是客户自已公司的名称),今天客户被拒签,需要全额退款给客户,这种情况下可以退增值税吗

2023-05-11 18:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-11 18:36

可以的,你只要能轰出了就可以。

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齐红老师 解答 2023-05-11 18:36

只要能红冲了就可以的。

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快账用户5113 追问 2023-05-11 18:38

这张发票这么长时间了,还能红冲吗

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齐红老师 解答 2023-05-11 18:41

开红字发票没有时间限制的,只要在你的开票系统里面能开出来就行。

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快账用户5113 追问 2023-05-11 18:42

这张发票已被对方使用了,还能红冲吗

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齐红老师 解答 2023-05-11 18:44

对方发给你看红字信息表,你们开红字发票。

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齐红老师 解答 2023-05-11 18:44

是专票的,这么操作。

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快账用户5113 追问 2023-05-11 18:51

如果是普票呢

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齐红老师 解答 2023-05-11 18:54

把发票收回来。红冲。

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可以的,你只要能轰出了就可以。
2023-05-11
你好,您要是做这笔收入的红冲业务,那就是做原来一样的分录金额用付。你好,您要是做这笔收入的红冲业务,那就是做原来一样的分录金额用负数。
2023-05-11
对方给你开的专票还是普票?
2023-05-11
本月入账分录 开红字发票冲销: 借:应收账款 -50000(红字) 贷:其他业务收入 / 主营业务收入 -XX(红字,按去年对应收入科目) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) -XX(红字) 开蓝字正确发票: 借:应收账款 50000 贷:其他业务收入 / 主营业务收入 XX(与红字对应科目一致) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) XX 是否需以前年度损益调整 / 更正去年报表? 不需要。因去年收入金额、税额未错(仅发票税号有误,业务真实),且本月红字 %2B 蓝字冲销后,累计收入、税额与去年一致,不影响去年损益和纳税,无需调整以前年度损益,也不用更正去年报表。 红字发票是否给客户? 需给客户。客户未勾选抵扣,红字发票(发票联、抵扣联)需交给客户,由客户留存备查(作为原错误发票的冲销凭证),蓝字正确发票的发票联、抵扣联也需给客户用于抵扣和入账。
2025-08-25
同学你好 按照收到的发票来做就行了 用新名称也可以的
2021-05-27
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