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单位开具的负数发票怎么做账呀

2023-05-11 20:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-11 20:26

您好,直接做负数分录就可以了

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快账用户7522 追问 2023-05-11 20:35

需要找到之前做的这个分录吗?

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快账用户7522 追问 2023-05-11 20:35

然后做对应的负数?

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齐红老师 解答 2023-05-11 20:42

对的,找到这个分录做负数分录

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您好,直接做负数分录就可以了
2023-05-11
你好,开具负数发票的账务处理是 借:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 借:库存商品 , 贷:主营业务成本
2020-09-09
您好 请问前面收到蓝字发票的时候分录怎么写的
2022-08-07
销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】;四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2023-05-12
您好 请问您已经勾选抵扣了 对么
2021-04-08
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