你这两种情况都是,负数发票冲减收入及销项税 正数发票确认收入及增值税

我们公司是小规模纳税人,前几个月给客户开票,纳税识别号输错了,客户今天才发现,我现在给他红冲,然后重新开,重开的金额算在我这个季度的开票额度内吗
我单位是小规模纳税人。按季纳税。这个季度我们开了两批负数发票。 1、去年底开具的普通发票,客户让重开。我们开了负数发票。并开具对应的正数发票。 2、上个月(本季度内)开具的发票因客户单位税号变更,我们开具负数发票后重新开票。 这两种情况的分录如何做?
老师,我是小规模企业,用的是2013小规模会计准则,2020年12月,我给客户开了增值税普通发票80000元,2021年6月客户退回来,要求重新开具75000的发票,因为有5000不能合作,我7月份收到发票,开具了销项负数,这种情况我应该怎么做分录呢
老师,我是小规模企业,用的是2013小规模会计准则,2020年12月,我给客户开了增值税普通发票80000元,2021年6月客户退回来,要求重新开具75000的发票,因为有5000不能合作,我7月份收到发票,开具了销项负数,这种情况我应该怎么做分录呢,6月份开的发票已经按照收入正常报税
老师,我这有这样一个问题,2020年12月我给客户开具增值税普通发票含税80000元,2021年6月因为这个合同有5000元不能完成,要求退款,我们正常退了5000元,客户答应把原来开的发票退回,但是6月份我们又重新开具了一张普通发票75000元给客户,并于当月确认了收入,正常报税,7月份收到了也2020年那张发票,自己开具了负数发票,那我这个负数发票应该怎么做分录呢
计提10万房租费,会计分录怎么做
我想问下,从代理记账公司接账,但是账很乱,我调之前的话,责任会在我嘛,或者有什么隐患?
财政部 税务总局公告2026年第9号 和之前的增值税的区别在哪
老师你好,咨询下我司有一笔出口业务,未开具发票,想出口转内销,如何申报增值税?是否需要在电子税务局操作出口转内销证明?(有在电子税务局操作免(退)税备案
老师,老板做的单子,被他助理私下送给别的业务,别的业务拿提成,老板说让财务来管控,这个怎么管控呢,一个客户同时有几个业务员做也是很正常的
我想问下,从代理记账公司接账,但是账很乱,我调的话,责任会在我嘛
计算增值税表和附加税表计税依据,需要附到计提金额后面吗
请问销售礼盒,里面包含蜂蜜、茶叶等产品选择什么税收编码
老师,小规模纳税人季度还是30万免税吗?如果一个月开50万的票吗,是按照50万减去免税的30万来交税,还是直接按照50万来交税呢
个税申报中累计减除费用是什么意思?