你好对的 增值税只能次月申报
请问外贸出口企业,退税勾选是当月勾选确认当月需要退税的发票,然后下月进行申报吗
老师出口退税进项发票退税是勾选认证还是选择退税?是当月勾选还是次月勾选 当月开了出口发票
出口退税勾选,是当月勾选,申请退税只能在次月吗?
老师,外贸公司出口退税抵扣发票勾选确认、是在当月勾选确认、次月申报才有数据。才生效吗?比如我10月份要做9月份出口退税、必须要在9月退税抵扣发票勾选确认、是吗
请问贸易公司的出口退税,退税勾选是要在当月月底勾选,次月初做退税申报的吗?
老师,种植技术培训费税收分类编码
老师,我们之前给客户开专票了,也报税了,但客户一直没有付款,现在我们给客户现金折扣600元,怎么入账,需要修改收入和销项税额吗
同样业务,如果出口享受又免又退是不是比正常内销划算
老师,收到项目资本金入资本公积,二级科目怎么设置
朴老师 公司注册在2016年2月,注册资金500万元 需要在哪一年前交足资金资金?
老师,请教一下财务审计过后有一些要整改的会计处理事宜,是推翻原来的会计凭证,重做一下,还是在后来的账务处理进行会计调整更正?
老师请教下 公司请了位专家费用5万 如何申报税 是按劳务申报吗
老师3季度末的资产总额在哪里能看到
老师,我们有笔销售,之前是交的有定金,后面全退了,货物他也用了,现在挂了应收,应该怎么把这笔账平了
支付监理费的进项税额,现金流量应分配给支付的税费吗,还是其他经营
增值税只能次月申报是什么意思?
选择了退税勾选,次月申报增值填写附表二 要不怎么申请退税 申请出口退税之前先填写增值税申报表
退税勾选,也要填增值税申报表吗? 这个不影响当期增值税税金吧?
是税期申报增值税的申报表附表二吗?
你好是的 不影响的
出口退税勾选的发票,我好像增值税申报表里没有填写,只做了账务处理,明天赶紧去看看
退税勾选是整个月都可以,还是税期才能勾选?
需要申报的 整个月都可以勾选
抵扣勾选是只能在税期勾选吧? 退税勾选确认是在税期还是也是在整个月都可以退税勾选确认
月底或者次月保税之前 整月都可以 1-31号都可以
退税勾选,填增值税申报表附表二的那一栏呀?
26到28还有35栏里面填写。
26—28填写不了?
找你税务局给你维护一下的。
网厅的客服吗?
对的,是的,是这么做的。
我四月五月都勾选了退税勾选, 在五月的增值税申报表里申报就可以吧?
如果增值税申报表里退税勾选26—28栏没填写, 是不是申请不了退税?
我看之前的,有退税勾选,申报表里他们也没有填写
五月份申报的是四月份勾选的退税勾选。
是的 我们这边是这个情况
就是有的地区,退税勾选的发票不用在申报表里填写,是吗?
百度知道 退税勾选认证填增值税申报表怎么填 36退税勾选认证填增值税申报表怎么填答:一、抵扣勾选(含生产企业和外贸企业):进项税填写《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细,以下简称"附表二")第2行"其中:本期认证相符且本期申报抵扣",相关信息可在附表二第2行自动带出.二、退税勾选(只针对外贸企业):根据《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》(国家税务总局公告2012年第24号发布)第八条第一款"出口企业和其他单位购进出口货物劳务取得的增值税专用发票,应按规定办理增值税专用发票的认证手续.进项税额已计算抵扣的增值税专用发票,不得在申报退(免)税时提供".所以,外贸企业出口业务对应的专用发票退税勾选后,应在附表二中待抵扣进项税额相关栏次;具体填写在附表2,26-27-28和35行.发票综合服务平台2.0没有升级前,有的地区待抵扣数据自动提取,也有是手工填写的,升级后不能自动提取不出来,可以手工填写.注意:也有的地区选退税勾选后,此进项税在报表上无需填写.个人意见:这种做法更科学,既然分抵扣勾选和退税勾选了,填也就没有意义了.以前填到待抵扣里,当企业出口货物不能退税了,按内销处理.开具出口转内销证明,可以把待抵扣税额,转到第11行"外贸企业进项税额抵扣证明"进行抵扣.现在开具出口转内销证明后,直接在勾选平台出口转内销勾选菜单选抵扣勾选和不抵扣勾选.所以具体操作以主管税局规定为准."退税勾选"、"抵扣勾选",它们有什么区别呢?1、"抵扣勾选":是对用于办理进项抵扣用途的发票进行勾选确认与统计签名.2、"退税勾选":本功能仅外贸企业、外综服企业具有该功能权限.是对用于办理出口退税的进项发票进行勾选确认.退税勾选or抵扣勾选?只能二选一,系统会自动监控,如果一张发票进行了退税勾选,那就无法在抵扣界面查询到."抵扣勾选"模块可以勾选的发票数据包括:由增值税发票管理新系统开具且尚未完成认证的增值税专用发票(代办退税专用发票除外)、机动车销售统一发票信息、增值税电子普通发票(通行费);"退税勾选"模块以勾选的发票数据:由增值税发票管理新系统开具尚未认证的增值税专用发票(代办退税专用发票除外). 该链接由问题回答方推荐 亦有所知在线服务 精选
是的 我们这边是这个情况 是你们那边也不用在申报表里填写吗?
太清楚,有的地方你可以问一下你税务局,你百度的这个不对,很早之前他是填写到进项里面,然后再进项转出啊,现在早就不需要进项转出了。