你好同学,需要咨询什么
1)20日,外购办公用消耗材料一批,并取得增值税专用发票,发票上注明金额为1000元,税额为130元。办公用材料直接交付科室使用,款项已付。2)21日,企业建职工食堂,领用上月购进的原材料钢材一批,实际成本50000元,该批钢材的进项税额为6500元,已在购进当期申报抵扣。能把分录写出来吗,我不会分录谢谢
1)20日,外购办公用消耗材料一批,并取得增值税专用发票,发票上注明金额为1000元,税额为130元。办公用材料直接交付科室使用,款项已付。2)21日,企业建职工食堂,领用上月购进的原材料钢材一批,实际成本50000元,该批钢材的进项税额为6500元,已在购进当期申报抵扣。会算,就是不会写分录,求分录啊老师
1)20日,外购办公用消耗材料一批,并取得增值税专用发票,发票上注明金额为1000元,税额为130元。办公用材料直接交付科室使用,款项已付。2)21日,企业建职工食堂,领用上月购进的原材料钢材一批,实际成本50000元,该批钢材的进项税额为6500元,已在购进当期申报抵扣。会做,分录不清楚,求分录
1)20日,外购办公用消耗材料一批,并取得增值税专用发票,发票上注明金额为1000元,税额为130元。办公用材料直接交付科室使用,款项已付。2)21日,企业建职工食堂,领用上月购进的原材料钢材一批,实际成本50000元,该批钢材的进项税额为6500元,已在购进当期申报抵扣。分录不清楚,能写出来吗,我不会分录谢谢
⑥12日,购进冰箱配件一批,货款已付,取得的增值税专用发票上注明金额100000元,税额13000元,物资尚未验收人库。⑦13日,从小规模纳税人处购进零件100000元,取得增值税普通发票,该零件已人库,且款项已付。⑧15日,从一般纳税人处购进零件60000元,取得增值税普通发票,该零件已人库,且款项已付。⑨16日,为推广新型微波炉,采用以旧换新方式向消费者个人销售新产46500元(E扣除收购旧微波炉抵价100000元),并开具增值税普通发票。海在路/000①18日,购置办公用电脑一批,取得的增值税专用发票上注明金额20000026000元,款项已付。①20日,外购办公用消耗材料一批,取得的增值税专用发票上注明金额1000元,税额F我国高130元。办公用材料直接交付办公科室使用,款项已付。②21日,企业建职工食堂,领用上月购进的原材料钢材一批,实际成本50000元,该批钢材的进项税额6500元,已在购进当期申报抵扣。0③25日,接受某单位投资转人生产用材料一批,取得的增值税专用发票上注明金额100000元税额13
老师,公司是一般纳税人,给客户开了普票,这个普票能用进项税抵扣税款吗
您好,请问如果更换记账软件时忘记录入期初数,怎么进行账务处理?
老师,我们是小规模,购入车架原值64500.残值3225.折旧61275.现在处理固定资产,请问怎么做账?
老师,我2024年账上计提工资2941290.26,但我2023年12月多计提工资8350.85,我在2024年1月直接冲销了多计提的8350.85,未通过以前年度损益调整,现我账上2024年计提工资全年累计金额是2932939.41,我所得税汇算清缴时账载金额填哪个?
老师们好,我们公司去年10月份购买一台叉车,已做固定资产,已计提折旧,发票已抵扣。这个月因故叉车需要全额退回,发票冲红。我这边的账务需要怎么处理?
小规模纳税人开具人力资源服务——劳务派遣服务发票,除了开一张普票,差额征税差额开票 差额征税全额开票外,还有其他开票方式没有,差额的两种开票方式是不是能开普票也能开专票呀
老师股权和股票一样吗
请问农民生态养殖合作社,养的鹅是免税,还有购进的腊肠鲜肉鸡蛋等不免税部分,请问企业所得税申报怎么来区分成本这块?还有增值税这块,没有具体分开做账,也没做内部台账,还有要具体怎么整改?
一般纳税人。开给客户普票,能抵扣进项税吗
发票开的酒类,对公转账是备注的烟款,这样的情况下怎么入账