同学你好 研发支出期末需要结转

某事业单位发生以下业务,编制会计分录。1.2020年12月1日,在零余额账户2020年度财政拨款项目支出中预付进口B设备及代理费50000元,请编制必要的双分录。2.2021年1月1日,上述设备到货入关手续完结后实际应付设备及代理费共计40000元,收回预付款10000元。设备无须安装,已验收和办理资产登记,请编制必要的双分录。3.2021年5月10日,从其他单位调入财政授权支付拨款结转资金60000元,请编制必要的双分录。4.2021年末,“财政拨款结转”科目下的年初余额调整借方余额2000元、归集上缴借方余额200000元、本年收支结转贷方余额500000元、归集调入贷方余额100000元,年末冲销本科目明细科目,请编制相关会计分录。5.2021年末,单位开展年终结账清查,发现“财政拨款结转——累计结转”科目中有100000元已达到财政规定的结余资金认定条件,应转入结余资金管理,请编制相关会计分录。
老师你好!请问期末研发项目没有完成,研发支出科目余额资本化部分可否需要结转?另期末研发支出科目余额应在财务报表的哪个科目体现或单独体现?
二、案例分析题某行政单位2020年发生如下业务:(1)上年发生一笔日常业务专用材料采购支出2万元,年初发现材料有质量问题,通回供货商,款项已收回。(2)年初收到主管部门从其他单位调剂的财务拨款结余资金3万元,用于本年度要进行的办公楼大修项目。单位已收到财政授权支付额度到账通知书。(3)经财政部门批准,上年完成的专项水利工程监督检查活动结余资金1.7万元,转入本年水利资金审计项目。(4)年末将“财政拨款预算收入”科目及其明细科目余额转入“财政拨款结转”科目及其明细科目。单位各财政拨款预算收入明细科目余额如表9-3所示。
某事业单位发生以下业务:8.在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用4300元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用1800元,款项合计6100元,通过银行存款账户支付。9.为开展专业业务活动所使用的固定资产计提折1旧202000元:为开展行政及后勤管理活;动所使用的固定资产计提折旧56000元。本次共计提固定资产折旧258000元。10.年末,“业务活动费用”科目的本年发生额为705000元、“单位管理费用"科目的本年发生额为212000元。将其全数转入“本期盈余"科目。13.年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元。分别将其转入“财政拨款结转-本年收支结转”、“非财政拨款结转-本年收支结转”和“其他结余”科目。14.按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项85600元,款项已存入银行。15.按合同完成进度计算确认预收账款中实现的事业收入45500元。
某事业单位发生以下业务:8.在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用4300元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用1800元,款项合计6100元,通过银行存款账户支付。9.为开展专业业务活动所使用的固定资产计提折1旧202000元:为开展行政及后勤管理活;动所使用的固定资产计提折旧56000元。本次共计提固定资产折旧258000元。10.年末,“业务活动费用”科目的本年发生额为705000元、“单位管理费用"科目的本年发生额为212000元。将其全数转入“本期盈余"科目。13.年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元。分别将其转入“财政拨款结转-本年收支结转”、“非财政拨款结转-本年收支结转”和“其他结余”科目。14.按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项85600元,款项已存入银行。15.按合同完成进度计算确认预收账款中实现的事业收入45500元。问题完整,请老师帮忙做一下财务会计预算会计分录。
老师请问下,公司把注册地变更为其他地方,生产地在原来的注册地,这样可以吗有没有什么影响?
老师好,怎么查公司社保单位编码呢?谢谢
老师请问,自产自销免税企业本年累计到现时为止已开票约482万,取得成本票约315万,利润率是多少?收入成本比例匹配吗?
问一下我在做工商年报,像一年换了很多股东 变更信息那里每一次都写 还是只写年初和年末的状态呢
老师,我是一家运输有限公司的内账会计,我5月份的账己经录Ⅹ系统里了,也平了账。现在我要从1月份至5月份结账,再出利润表给老板看。结果我一结账就出现出现系统提示有1492077.39元新的未结账损益金额,我该怎么处理?老师
在A市有首套房屋贷款 在B市工作租房住 个人所得税两张可同时扣除吗
老师,个人出租房子给公司,要个人去税务所代开发票吗
老师 我们是工程公司 有些应收账款很久都要不回来了 应该是不给了 这种的是应该怎么做分录处理 还需要先计提坏账准备吗?
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