你好,很高兴为你解答 这个你需要看背后的业务实质。 根据分录看到的业务应该是这个现金短缺计入了待处理财产损益,然后有计入了费用 在之后的时候有人把钱补上了,之前的账务处理就要冲了
老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
老师好,想请教个调账的问题。去年9月有一笔买东西的款项忘了摊销,今年想补提。金额15860,摊5年,每月132.17,补提9-12月的。 我们是事业单位,以往购入支付时做的摊销分录应该是 借:待摊费用/其他待摊 15860贷:财政拨款收入15860 ,但去年分录做的是借:单位管理费用 15860贷:财政拨款收入15860 想问一下今年1月如果想补摊销的话应该怎么做呢,补了之后下一次摊销时分录是什么,谢谢!
老师好,想请教个调账的问题。去年9月有一笔买东西的款项忘了摊销,今年想补提。金额15860,摊5年,每月132.17,补提9-12月的。 我们是事业单位,以往购入支付时做的摊销分录应该是 借:待摊费用/其他待摊 15860贷:财政拨款收入15860 ,但去年分录做的是借:单位管理费用 15860贷:财政拨款收入15860 想问一下今年1月如果想补摊销的话应该怎么做呢,补了之后下一次摊销时分录是什么,谢谢!
老师好,想请教个调账的问题。去年9月有一笔买东西的款项忘了摊销,今年想补提。金额15860,摊5年,每月132.17,补提9-12月的。 我们是事业单位,以往购入支付时做的摊销分录应该是 借:待摊费用/其他待摊 15860贷:财政拨款收入15860 ,摊销时,借:单位管理费用,贷待摊费用/其他待摊。但去年购入分录做的是借:单位管理费用 15860贷:财政拨款收入15860。 想问一下今年1月如果想补摊销的话应该怎么做分录呢,补了之后下一次摊销时分录是什么,图上这样做正确么?谢谢!
老师,你好。请问下一次分录是什么意思呀?开了收据,应该是借库存现金,下往来单位。怎么变成贷贷处理财产损益?没有看懂
老师,生产日报表记录的生产工时是分各个工段记录的,但是我不核算半成品成本,只核算产成品成本。让生产提供工时是什么样的格式呢,难道是各个工段工时相加吗=产成品工时吗
请问汽车加油费,维修费都能计入交通费吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答,那老师,他们不合规,我们会计怎么跟老板去沟通,还是任由发展
开票项目名称:*电子工业设备“智能电参数测量仪器2台,分别金额是457.26+1836.74=2293.95,分别是品质部和工程部门使用请问进固定资产还是怎么挂账呢
我们公司24年成立的,一直没给员工买社保,现在需要买社保,应该怎么操作,需要先申请个社保账户吗?具体怎么操作那
总公司4000万营收,300万以下的利润,同省不同市项目,建议开分公司还是子公司?
老师,公司的电费没有发票,只有缴费凭证,怎么做分录啊
一般五六个人的小厂子需要成本核算吗,需要精细核算吗?
老师我们是中医诊所,营业执照是公司,卖的也有一些膏方产品比如解酒丸,紫云膏,以前只开过挂号费,中药饮片的发票,膏方产品可以开发票吗?
老师erp系统是什么时候做结账动作,不管是数据有问题结账不了,也要在结账日之前处理完并结账