你好,借固定资产进项税额贷预付账款。尾款和原来提前付的都通过预付账款科目了。
你好:老师,我们这个月买地磅先付了3万的订金,大概两个月后才付剩余的尾款,发票也没拿到,我现在要做什么会计分录,借:固定资产,资银行存款3万?
你好:老师,我们这个月买地磅先付了3万的订金,大概两个月后才付剩余的尾款,发票也没拿到,我现在要做什么会计分录,借:固定资产10万,贷:银行存款3万,贷:应付账款7万。是吗
你好:老师:我们公司是-般纳税人,买了一台地磅,3月份付了订金3万,我当时记了:借:预付帐款地磅押金3万,货银行存款,这个月付了尾款47000元,我也收到了专票:金额77000元,金额68141.59元,税:8858.41元,请问现在怎么写会计分录
你好老师 我们公司购买皮卡车之前每个月需供4954.89元,借:2701长期应付,贷:银行存款4054.89元。二手卖给对方了,但是户没有过完,钱已经收到了,我们一共卖了105000元,买方把其中100831.75元打进我每个月月供对方金融公司的帐上,另外一笔4167.25元打入了我对公的帐上,我现在公司会计帐上余下2701余额109482.03元,我这个月怎么记帐
你好老师 我们公司购买皮卡车之前每个月需供4954.89元,借:2701长期应付,贷:银行存款4054.89元。二手卖给对方了,但是户没有过完,钱已经收到了,我们一共卖了105000元,买方把其中100831.75元打进我每个月月供对方金融公司的帐上,另外一笔4167.25元打入了我对公的帐上,我现在公司会计帐上余下2701余额109482.03元,我这个月怎么记帐
老师,我想问下。就是上季度计提印花税分录写错了写的是借税金及附加印花税贷应交所得税。那我这个季度交的时候才发现,我怎么做红冲。我原分录负数吗,这样的话税金及附加变成0了
随大设备一起赠送一个夹具。开票的时候开的是这个夹具100折扣,那在汇算清缴时我应该填视同销售还是填销售折让表呢?
老师,我们公司是卖水泥的,老板让开发票,对方公司是北京那边的,老板只说了个工地地址,名称也没发,这票能开么,会不会有风险
老师好,请问下公司章程上认缴出资时间2030.3.1,那我提前缴入注册投资款可以的吗
鲫鱼,鸡翅,鸡肉丝,翅根在流通环节免税吗
请问一下老师,我们是行业协会,我们联合慈善会搞慈善活动筹集善款,根慈善会签订了协议,由我单位核算收入和费用,所有成交的款项由我单位收入之后在一笔转给慈善会,活动期间产生的活动费用,图录费,人员费用,网络平台费用,银行转账费用等,由我单位支付,第三方开发票也是开我单位的,之后向慈善会报销费用多少钱,之后开现代服务费发票向慈善会收取,请问一下: 1:活动的费用我单位能做提供业务成本吗,向慈善会开票能做提供服务收入吗, 2.如果你能应该怎么做 3.向慈善会开具现代服务费发票合规吗
老师,税务局让补印花税,说我们只交了销售收入的发票,补购入的,那购入的包括普票吗?费用的普票还计入吗?购入的是统一按买卖万分之三,还是需要分业务?
个人代开直播服务费增值税交多少
我们是共享单车的运营商,公司租用的用于停放车辆的停车场的装修费计入什么科目
甲方代发我公司分包出去的劳务公司的工人工资,需要哪些资料作为附件
付尾款的时候借预付账款贷银行存款。
对吗老师对吗
你好,是的,这个分录是正确的。