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2023-05-12 13:13
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-12 13:15

你好,计入福利费的金额=100万*(1%2B13%)

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你好,计入福利费的金额=100万*(1%2B13%)
2023-05-12
你好,题目要求会计分录吗?
2022-06-05
你好,同学,正在解答中,请稍候!
2023-12-15
学员你好 1固定资产账面价值=120  计税基础=100  产生应纳税暂时性差异 20  借:所得税费用 5    贷:递延所得税负债 5 2其他权益工具投资账面价值=550  计税基础=600  产生可抵扣暂时性差异50 借:递延所得税资产 12.5    贷:其他综合收益 12.5 3应纳税所得额=3000%2B200-20=3180   应交所得税=3180*25%=795 借:所得税费用 795   贷:应交税费-应交所得税 795
2022-09-23
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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