填写在表4,还有减免表主表这三个表。

老师好,航天信息280维护费是能全额抵扣吗,增值税申报表填到哪里呢
老师问下,税控盘年费280可以全额抵扣增值税,在填写增值税纳税申报表的时候这个应该填写在哪一类里面呢
航天信息的税控盘服务费不需要认证抵扣直接在增值税附表填写就可以是吗?
请问航天信息的代维费280元全额抵扣,在申报增值税里是填写在附表(三)的免税项目里填写吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答,承接上个问题?
二手房中介公司一般都是小规模纳税人吧
老师,国企年审,分公司汇编的时候需要准备些什么?
老师,我想问您一下,就是我有一个朋友,他们三个人合伙开了三个公司,三个公司的法人都不是他们三个,但是实际控制人,跟出钱的是他们三个,是卖汽车的行业,还有2个改装汽车的行业,因为每天都往外出钱买东西,都没有发票,这个会计把三个公司的钱来回倒着用,还隔三差五提取备用金到一个老板的名字办的私卡里面,去花费日常的费用,这有什么问题吗?
我调了23年所得税汇算表 固定资产明细表和纳税调增营业外支出110万。我的资产负债表和利润表改不改了
去年第四季度调整了以前年度的费用,计入了未分配利润,对那些有影响?
营业执照的注册资金50万,实缴50万后要交哪些税费吗,金额多少
我是一般纳税人商贸公司,去年有笔账有点疑问,我们卖的是电器设备,当时有笔账进货的时候有进项发票,但销售的时候对方说要普票就行,但价格要优惠点,就从我的小规模公司给开的票!然后正好有一笔销售业务和这笔金额一样,但是销售的东西不一样,就没有要进项发票,直接开了销售发票,这样操作有问题嘛?
在利润总额可控的情况下企业所得税税负率控制在多少合适?企业所得税税负率跟增值税税负率保持什么勾稽关系比较合适
老师,退的个人所得税手续费,入什么科目?
是这样填 吗?
如果你本期不想抵扣,这样填写是对的,这样就留底了。
那怎么填才是本期抵减呢?不过我本期也是有留抵的,我想这个月先抵掉这个280,其他进项的做留抵,可以这样吗?
这样才是本期抵减,不是留抵了吧?
对了,最后面这个图填写的就对了。
第四列是实际想抵扣多少就填多少。
减免表是这样填吗?
是的,减免表填写的是正确的,然后再把主表280填上就行了。
主表是这样填 吗,等于我这个月不本来就不用交税,所以显示是负数,等以后要交税了,就自动抵扣了是吧
你好,是的,填写在29行就是正确的。
但是这样的话,会提示与第19行的应纳税额不等0,相当于我应纳税是0,但应纳税额合计是-280,这样就对不,不让我申报,我是不是要改成留抵的,这个月因为不用交税,所以就不在上面体现,只写留抵
我应该改成这样,等于是留抵额,附表四也改成这样留抵额,等下次需要交税的时候再到主表23栏去填抵扣就行了吧?
是的,这就等于没有抵扣。全额留底了。
那我等以后有缴税的时候再填写23栏280元就行了是吧?
是的,然后第四列也要填写上本期实际抵扣的。
就是到时抵扣的时候,减免申报表的第四列要280是吧?
老师,再请教一个问题,3月申报主表的时候,25栏的“期初未缴税额”518185.42(2月的税额,3月初缴纳)等申报3月报表的时候,忘了在30栏"本期缴纳上期应纳税额"那里填写这个518185.42,导致到5月申报4月时25栏的“期初未缴税额”518185.42余额还在,我直接在4月的报表上30栏"本期缴纳上期应纳税额"写518185.42可以吧,不用再去改3月的的报表了吧?
你好,是的,这样填写是正确的,对的。
不用再去更改3月报表了吧?
您好,您第一个问题还有疑问吗?
第一个问题,没有疑问了
那好的,不清楚的您再追问就好了。