填写在表4,还有减免表主表这三个表。
老师好,航天信息280维护费是能全额抵扣吗,增值税申报表填到哪里呢
老师问下,税控盘年费280可以全额抵扣增值税,在填写增值税纳税申报表的时候这个应该填写在哪一类里面呢
航天信息的税控盘服务费不需要认证抵扣直接在增值税附表填写就可以是吗?
请问航天信息的代维费280元全额抵扣,在申报增值税里是填写在附表(三)的免税项目里填写吗?
请问:这道题d不明白啥意思
个体户的对公账户是老板个人银行卡吗?企业是公司账户
老师在税务系统未勾选电子客运发票,会计还是计算抵扣的,电子系统的发票怎么处理有好几个月的? 有些用于集体福利的进账票,做账时直接做费用了,系统的进项票没勾选,以上可以直接选择不抵扣够选吗,有没风险?
你好,老师,合伙公司,请问如果法人贷款,会对股东造成影响吗?或者有什么别的不好?或者风险吗?
老师,在申报24年的残保金的时候,发现预填的人数为31人,而实际个税申报系统中的人数全年平均下来是 27.75人,最后自查发现是在所得税申报时,系统自动取数错误而会计人员没有发现进行更改,那现在还可以进行更改24年的所得税汇算清缴申报表吗?如果更改,会触发税务风险吗?谢谢老师!
老师你好,可以解释一下画起来的这句话什么意思吗,没太懂,
老师晚上好请教您一个问题 我们厂子花钱买的轮胎因为要去跑客户 常常拿去给客户当样品不挂账 那月末算利润的时候 这个商品成本怎么记?
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
是这样填 吗?
如果你本期不想抵扣,这样填写是对的,这样就留底了。
那怎么填才是本期抵减呢?不过我本期也是有留抵的,我想这个月先抵掉这个280,其他进项的做留抵,可以这样吗?
这样才是本期抵减,不是留抵了吧?
对了,最后面这个图填写的就对了。
第四列是实际想抵扣多少就填多少。
减免表是这样填吗?
是的,减免表填写的是正确的,然后再把主表280填上就行了。
主表是这样填 吗,等于我这个月不本来就不用交税,所以显示是负数,等以后要交税了,就自动抵扣了是吧
你好,是的,填写在29行就是正确的。
但是这样的话,会提示与第19行的应纳税额不等0,相当于我应纳税是0,但应纳税额合计是-280,这样就对不,不让我申报,我是不是要改成留抵的,这个月因为不用交税,所以就不在上面体现,只写留抵
我应该改成这样,等于是留抵额,附表四也改成这样留抵额,等下次需要交税的时候再到主表23栏去填抵扣就行了吧?
是的,这就等于没有抵扣。全额留底了。
那我等以后有缴税的时候再填写23栏280元就行了是吧?
是的,然后第四列也要填写上本期实际抵扣的。
就是到时抵扣的时候,减免申报表的第四列要280是吧?
老师,再请教一个问题,3月申报主表的时候,25栏的“期初未缴税额”518185.42(2月的税额,3月初缴纳)等申报3月报表的时候,忘了在30栏"本期缴纳上期应纳税额"那里填写这个518185.42,导致到5月申报4月时25栏的“期初未缴税额”518185.42余额还在,我直接在4月的报表上30栏"本期缴纳上期应纳税额"写518185.42可以吧,不用再去改3月的的报表了吧?
你好,是的,这样填写是正确的,对的。
不用再去更改3月报表了吧?
您好,您第一个问题还有疑问吗?
第一个问题,没有疑问了
那好的,不清楚的您再追问就好了。