填写在表4,还有减免表主表这三个表。
老师好,航天信息280维护费是能全额抵扣吗,增值税申报表填到哪里呢
老师问下,税控盘年费280可以全额抵扣增值税,在填写增值税纳税申报表的时候这个应该填写在哪一类里面呢
航天信息的税控盘服务费不需要认证抵扣直接在增值税附表填写就可以是吗?
请问航天信息的代维费280元全额抵扣,在申报增值税里是填写在附表(三)的免税项目里填写吗?
老师看看这个分录盘盈盘亏的分录对吗?谢谢老师
老师内账的库存每月对不上可以每月冲盘亏吗?
老师帮我看看这个凭证我有点迷糊,谢谢
涉税账务调整,如果跨年了,损益类的调整,在决算报表编制之前的,损益类科目通过“本年利润”来调整。我想问一下,这种调整是回调整在当年,还是跨年的那一年?
能给我解释下这个账做的什么意思么
老师,我公司只有我一个出纳,外账找代账公司做,平时,我将发票及收据给代账公司,我还需不需要做收付业务的记账凭证?如果需要做收付业务的记账凭证,那我的原始凭证怎么办?(原始凭证已经给代账公司了)
关于现金流量表、资产负债表、利润表这三个表我依旧没有搞清楚 填不明白 我需要详细的解释现在我正在填写2月份的这三个报表
老师,您好,请问水果车间成本计算,有方法可以推荐吗
老师,这是辅助生产车间费用的归集与分配例题,我的问题是分录中为什么借记制造费用贷记生产成本?我觉得应该是相反的,请老师教一下
老师,住宿发票可以一次性开两万吗
是这样填 吗?
如果你本期不想抵扣,这样填写是对的,这样就留底了。
那怎么填才是本期抵减呢?不过我本期也是有留抵的,我想这个月先抵掉这个280,其他进项的做留抵,可以这样吗?
这样才是本期抵减,不是留抵了吧?
对了,最后面这个图填写的就对了。
第四列是实际想抵扣多少就填多少。
减免表是这样填吗?
是的,减免表填写的是正确的,然后再把主表280填上就行了。
主表是这样填 吗,等于我这个月不本来就不用交税,所以显示是负数,等以后要交税了,就自动抵扣了是吧
你好,是的,填写在29行就是正确的。
但是这样的话,会提示与第19行的应纳税额不等0,相当于我应纳税是0,但应纳税额合计是-280,这样就对不,不让我申报,我是不是要改成留抵的,这个月因为不用交税,所以就不在上面体现,只写留抵
我应该改成这样,等于是留抵额,附表四也改成这样留抵额,等下次需要交税的时候再到主表23栏去填抵扣就行了吧?
是的,这就等于没有抵扣。全额留底了。
那我等以后有缴税的时候再填写23栏280元就行了是吧?
是的,然后第四列也要填写上本期实际抵扣的。
就是到时抵扣的时候,减免申报表的第四列要280是吧?
老师,再请教一个问题,3月申报主表的时候,25栏的“期初未缴税额”518185.42(2月的税额,3月初缴纳)等申报3月报表的时候,忘了在30栏"本期缴纳上期应纳税额"那里填写这个518185.42,导致到5月申报4月时25栏的“期初未缴税额”518185.42余额还在,我直接在4月的报表上30栏"本期缴纳上期应纳税额"写518185.42可以吧,不用再去改3月的的报表了吧?
你好,是的,这样填写是正确的,对的。
不用再去更改3月报表了吧?
您好,您第一个问题还有疑问吗?
第一个问题,没有疑问了
那好的,不清楚的您再追问就好了。