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请问航天信息的代维费280元全额抵扣,在申报增值税里是填写在附表(三)的免税项目里填写吗?

2023-05-12 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-12 14:30

填写在表4,还有减免表主表这三个表。

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快账用户4406 追问 2023-05-12 14:34

是这样填 吗?

是这样填 吗?
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齐红老师 解答 2023-05-12 14:40

如果你本期不想抵扣,这样填写是对的,这样就留底了。

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快账用户4406 追问 2023-05-12 14:42

那怎么填才是本期抵减呢?不过我本期也是有留抵的,我想这个月先抵掉这个280,其他进项的做留抵,可以这样吗?

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快账用户4406 追问 2023-05-12 14:44

这样才是本期抵减,不是留抵了吧?

这样才是本期抵减,不是留抵了吧?
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齐红老师 解答 2023-05-12 14:47

对了,最后面这个图填写的就对了。

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齐红老师 解答 2023-05-12 14:47

第四列是实际想抵扣多少就填多少。

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快账用户4406 追问 2023-05-12 14:54

减免表是这样填吗?

减免表是这样填吗?
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齐红老师 解答 2023-05-12 14:57

是的,减免表填写的是正确的,然后再把主表280填上就行了。

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快账用户4406 追问 2023-05-12 15:01

主表是这样填 吗,等于我这个月不本来就不用交税,所以显示是负数,等以后要交税了,就自动抵扣了是吧

主表是这样填 吗,等于我这个月不本来就不用交税,所以显示是负数,等以后要交税了,就自动抵扣了是吧
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齐红老师 解答 2023-05-12 15:03

你好,是的,填写在29行就是正确的。

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快账用户4406 追问 2023-05-12 15:07

但是这样的话,会提示与第19行的应纳税额不等0,相当于我应纳税是0,但应纳税额合计是-280,这样就对不,不让我申报,我是不是要改成留抵的,这个月因为不用交税,所以就不在上面体现,只写留抵

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快账用户4406 追问 2023-05-12 15:14

我应该改成这样,等于是留抵额,附表四也改成这样留抵额,等下次需要交税的时候再到主表23栏去填抵扣就行了吧?

我应该改成这样,等于是留抵额,附表四也改成这样留抵额,等下次需要交税的时候再到主表23栏去填抵扣就行了吧?
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齐红老师 解答 2023-05-12 15:17

是的,这就等于没有抵扣。全额留底了。

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快账用户4406 追问 2023-05-12 15:20

那我等以后有缴税的时候再填写23栏280元就行了是吧?

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齐红老师 解答 2023-05-12 15:25

是的,然后第四列也要填写上本期实际抵扣的。

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快账用户4406 追问 2023-05-12 15:33

就是到时抵扣的时候,减免申报表的第四列要280是吧?

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快账用户4406 追问 2023-05-12 15:36

老师,再请教一个问题,3月申报主表的时候,25栏的“期初未缴税额”518185.42(2月的税额,3月初缴纳)等申报3月报表的时候,忘了在30栏"本期缴纳上期应纳税额"那里填写这个518185.42,导致到5月申报4月时25栏的“期初未缴税额”518185.42余额还在,我直接在4月的报表上30栏"本期缴纳上期应纳税额"写518185.42可以吧,不用再去改3月的的报表了吧?

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齐红老师 解答 2023-05-12 15:38

你好,是的,这样填写是正确的,对的。

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快账用户4406 追问 2023-05-12 15:39

不用再去更改3月报表了吧?

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齐红老师 解答 2023-05-12 15:40

您好,您第一个问题还有疑问吗?

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快账用户4406 追问 2023-05-12 15:40

第一个问题,没有疑问了

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齐红老师 解答 2023-05-12 15:47

那好的,不清楚的您再追问就好了。

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