填写在表4,还有减免表主表这三个表。

税控盘技术服务费全额抵扣的280,在报表的时候是否要填写增值税减免税申报明细表
请问老师,通行费的发票抵扣的,在增值税申报表附表里填写在哪一栏?
老师好,航天信息280维护费是能全额抵扣吗,增值税申报表填到哪里呢
老师问下,税控盘年费280可以全额抵扣增值税,在填写增值税纳税申报表的时候这个应该填写在哪一类里面呢
航天信息的税控盘服务费不需要认证抵扣直接在增值税附表填写就可以是吗?
老师,现在网上视频号刷到很多说这2天公司地址都要改为实际经营地址,一定要改吗?
老师:新增值税法下人力资源劳务费如何开具发票,不能开劳务费
公司是一般纳税人的家禽批发销售公司,一个季度超过100万的销售额,这个要缴税吗
如果公司一个股东实缴 100万,后来减资了,并且退股了,换成我一个新股东认缴10万,如何账务处理
公司是小规模的家禽批发销售免税公司,一个季度超过30万的销售额,这个要缴税吗
个人的车租给公司,税务局代开的租赁发票税率是多少
老师,现在印花税记到税金及附加?还是管理费?我都忘了
备考CPA会计和财管,做题只做会计学堂的题会通过吗?买了轻二的练习册,三个错两个,转为会计学堂的练习题。目前为止会计学堂APP的题库会计做了1-13章、15-16章、非货交换、债务重组的客观题,财管做了前五章的客观题。因为我想的是先把会计学堂App的题库做到跟上老师讲课的节奏。接下来我应该按什么学习方法走呀?我应该在什么阶段做什么题?什么阶段做做客观题,什么阶段做主观题?想跟着老师讲课的进度做题,但是财管的第6章第7章比较难,我可以放到后面做吗?请老师给我一个建议哈。
请问银行要求受益人备案法人信息,不做这个备案会被行政处罚吗?备案有时间要求吗?
老师 租的厂房没有票怎么做账
是这样填 吗?
如果你本期不想抵扣,这样填写是对的,这样就留底了。
那怎么填才是本期抵减呢?不过我本期也是有留抵的,我想这个月先抵掉这个280,其他进项的做留抵,可以这样吗?
这样才是本期抵减,不是留抵了吧?
对了,最后面这个图填写的就对了。
第四列是实际想抵扣多少就填多少。
减免表是这样填吗?
是的,减免表填写的是正确的,然后再把主表280填上就行了。
主表是这样填 吗,等于我这个月不本来就不用交税,所以显示是负数,等以后要交税了,就自动抵扣了是吧
你好,是的,填写在29行就是正确的。
但是这样的话,会提示与第19行的应纳税额不等0,相当于我应纳税是0,但应纳税额合计是-280,这样就对不,不让我申报,我是不是要改成留抵的,这个月因为不用交税,所以就不在上面体现,只写留抵
我应该改成这样,等于是留抵额,附表四也改成这样留抵额,等下次需要交税的时候再到主表23栏去填抵扣就行了吧?
是的,这就等于没有抵扣。全额留底了。
那我等以后有缴税的时候再填写23栏280元就行了是吧?
是的,然后第四列也要填写上本期实际抵扣的。
就是到时抵扣的时候,减免申报表的第四列要280是吧?
老师,再请教一个问题,3月申报主表的时候,25栏的“期初未缴税额”518185.42(2月的税额,3月初缴纳)等申报3月报表的时候,忘了在30栏"本期缴纳上期应纳税额"那里填写这个518185.42,导致到5月申报4月时25栏的“期初未缴税额”518185.42余额还在,我直接在4月的报表上30栏"本期缴纳上期应纳税额"写518185.42可以吧,不用再去改3月的的报表了吧?
你好,是的,这样填写是正确的,对的。
不用再去更改3月报表了吧?
您好,您第一个问题还有疑问吗?
第一个问题,没有疑问了
那好的,不清楚的您再追问就好了。