你好,可以全额进行抵扣的。

航天信息每年收580元,一个是280元税控盘维护费,还有300元是信息维护费,哪个是可以全额抵扣增值税,哪个是只能做费用,还是580元都可以抵扣增值税
航天信息每年收580元,一个是280元税控盘维护费,还有300元是信息维护费,哪个是可以全额抵扣增值税,哪个是只能做费用,还是580元都可以抵扣增值税
老师好,航天信息280维护费是能全额抵扣吗,增值税申报表填到哪里呢
老师好280航天信息维护费怎么抵扣,填在哪里呢
请问航天信息的代维费280元全额抵扣,在申报增值税里是填写在附表(三)的免税项目里填写吗?
去年第四季度调整了以前年度的费用,计入了未分配利润,对那些有影响?
营业执照的注册资金50万,实缴50万后要交哪些税费吗,金额多少
我是一般纳税人商贸公司,去年有笔账有点疑问,我们卖的是电器设备,当时有笔账进货的时候有进项发票,但销售的时候对方说要普票就行,但价格要优惠点,就从我的小规模公司给开的票!然后正好有一笔销售业务和这笔金额一样,但是销售的东西不一样,就没有要进项发票,直接开了销售发票,这样操作有问题嘛?
在利润总额可控的情况下企业所得税税负率控制在多少合适?企业所得税税负率跟增值税税负率保持什么勾稽关系比较合适
老师,退的个人所得税手续费,入什么科目?
水果合作社,股权变更,原股东张三李四,变成A和B,AB各出资1万元,请问变更时需要交什么税?
物流公司,已付款次月收专票,计提成本时是否需要反映进项税
老师。。员工领取生育津贴和公司给员工发工资报个税可以同时享受吗?冲突吗?员工领取生育津贴的期间可以同时在公司领取工资吗?
老师好,我这边是出纳岗,每月会帮会计贴票,日常小支出都是微信转账或现金,在2月份有年会餐费6000,当月没有开发票,本月会开出,然后我公账这笔6000元应当入2月份还是入到3月份
老师,以固定资产划转投资的,属于长投吗
你好,一般纳税人1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在只是第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写
老师,我们没有附表四
你好,那就填主表即可。
填主表哪里呢
你好,那就填主表23栏即可。
我们可以勾选附表四,现在是不是需要填附表四第一行第二列,第四咧 减免申报表减税项目,两张表呢 这样对吗
你好,请仔细阅读上面回答的。《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在只是第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。
去年6月开的专票的可以抵扣吗? 今年开的普票可以抵吗
你好,这个无论是专票还是普票都可以抵扣,没有抵扣期限,随时都可以抵扣。
好的老师,去年我们是160,这个不知道是什么费用,开票内容是信息安全产品*金税盘,这个是不是买盘的费用,可以抵扣吗
你好,这个不一定,你看销售方单位是不是你们买税盘的单位。
老师,是去年买盘的费用160,开的专票,这个和今年的280可以一次性全额抵扣吗,填表方法和刚才一样么
你好,是的,是一样的,可以抵扣。
去年6月开的专票有12个月抵扣限定吗? 另外,160专票和今年280分别怎么记账呢
没有抵扣期限,前面已经说的很清楚了,借 管理费用 280 贷 银行存款 280 借 ;借 应交税费-应交增值税(减免税款)280 贷管理费用280 去年买的,你看你当时计入什么科目的,相应也做借 应交税费-应交增值税(减免税款) 贷,你当时计入的科目
去年还没记账,我想问那个买盘的160专票可以全额抵扣不
已经说过了,可以全额抵扣。没记账,就和今年的一样记账