你好; 你们这个是买来销售的还是干嘛的; 意思是 买来了。 对方 收回去了一部分 重量回去吗 ?

我想问一下,小规模物业公司代收业主水电费,采用预充值方式,然后统一代付水电费,这种只能按转售水电处理么,因为每个月水电费金额较大,目前是预充值的水电费按收入申报,这样很快就会转一般纳税人,有没有什么税筹能够规避?
公司小规模新能源公司,车辆一直计提折旧,电池没有单独计提折旧,现在电池以旧换新,旧电池折价10000,新电池折价9000,电池厂家转账公司1000元,双方都没有提供发票,公司收到这笔钱应该怎么上账
老师,2025年4-6月季度财务报表利润总额不是零,然后我利润表A200000里利润总额填0了,税管员找我说比对不符,我怎么和她解释,企业汇算清缴时调整?这样说可以吗?
不会影响一级科目,会增大应付职工工资和绩效的发生额对不对
老师总公司转分公司的款,以后不用还了,作为投资款怎么下账
那个我们有个物业系统在收物业费 收入入公户时有扣手续费 到时做账得怎么做
个人给我们学校干活儿,让税局代开一张发票,是3月25日。4月7日自然人系统上登录没有提示。应该什么时候给这个人代扣代缴个人所得税
我们是一般纳税人建筑公司,原来有好几个已完工的项目,当时都没有要求开票,但是全部是通过公户付款的,导致有好几个应收账款的明细账挂账几百万;还有一些已经公户付了款,但是当时没有让开票的,现在也开不了票,还有一些开了票,又没有通过公户付款,是法人私户付款的,现在这些挂账怎么平账呢
老师好,制造费用水电费因为特殊原因为负数,核算成本时,水电费是按负数计入成本还是暂时不计入成本?
我公司应付职工薪酬下面有两个子科目,应付职工工资、应付职工绩效,上年计提绩效时,错误计入应付职工工资科目,今年直接将两个科目通过借贷方调整,该操作是否会增大应付职工薪酬借贷方发生额?
这个是原材料
39.56吨的钱我们已经付了,A公司买了11.96吨,我们入库了27.36吨
你好; A相当于是找你们公司买材料 是吗 ?
准确的说39.6吨是他们的供货方给他们的,她们入库了11.96吨,我们入库了27.36吨
39.6吨的钱是我们已经支付给他的供应商啦
但是我们时间入库只有27.36吨
你好 ; 那发票是怎么开的; 发票全额开给你的; 还是分别开票的
发票开的是7318.6
就是我们付款的数
你好; 你是全款付款出去的 是吗 ? 因为要看你是买来销售; 还是 直接自己 只做你自己公司部分的
付款金额7318.6啊,全款啊
原材料,还要加工
你好; 那你发票是全额开给你 ; 你要按照 39.56入库数量的; 在去销售给A ; 或者是 开票给你 和A分别开 ;到时你 算是帮忙A垫付了款; A付款给你们处理的; 两种思路; 你们自己选择哈