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老师你好,我公司开票给客户的专票(去年12月)的。现在税务局要求客户要红冲,客户已抵啊,红字发票信息应由我客户开,然后我客户的税额是要作进项转出的。请问我到时候开了的负数发票还要把抵扣联,发票联给他吗?

2023-05-12 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-12 14:34

对的,是的,需要给对方的。

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对的,是的,需要给对方的。
2023-05-12
您好!是的。对方开信息表
2022-04-13
你好 是的要给对方的呢  
2022-11-14
你好,不用的,自己留存好了就行
2023-02-25
对方没有认证收回来 不给
2021-03-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

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