借银行 贷其他业务收入或者其他收益, 应交税费、应交增值税销项,一般纳税人6%,小规模的1%。

请问,收到税局退还个税手续费,如何入账?
收到税局返还的个税手续费如何入账
请问,收到税局退还的个税手续费,如何入账?谢谢
企业收到的个税退税手续费如何入账?
老师您好,请问收到个税退付手续费如何做账?
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
这个手续费下月会发放给财务人员的,可以贷记“其他应付款”吗?
你好,借管理费用工资,贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资,贷银行 不需要交个税。
本月收到时:借银存,贷:管理费用-福利费;下月支付给员工时:借:管理费用-福利费,贷:银存
这样可以的吗?
不可以的,这个不对。
也就是说一定要先进入收益类科目,再以费用(或工资)出账,对吗?
是的,是的,是这么做的。