您好,只有税务局的系统能查到,你查不到的
我们是购买方,开具红字发票后,收到相应的蓝字发票,如何作会计分录
开具的蓝字数电发票如何知道受票方是否入账
新到一家公司,如何知道是否是税控盘开票还是数电发票?
请问现在开蓝字数电发票后,如果当月发现有误,开具红字发票后,是否红蓝发票需要作为原始凭证入账
老师,知道供应商开具的红字信息表编号,如何查询当时对应的蓝字发票,
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
那如果开票有误需要红冲怎么办
对方会联系你,你红冲再开正数发票就可以了
那如果对方不联系,开票方怎么办
那你就不管,只会对他们有影响,对你没影响的
那收到的数电发票,开票方开错了又重新开具了正确的,受票方在电子税务局看到开票方还没有红冲开错的那张怎么办?
一般税务局不会查这个的,开票有问题购买方会及时发现的
购买方发现了销售方没有红冲,对购买方有影响吗
这个对购买方是没有影响的