你这个工资没有发下去还是怎么了
丁公司为工业企业,从事的行业不属于国家限制或禁止的行业平均从业人数85人,平均资产总额2800万元,2019年度利润总额250万元,年度企业所得税汇算清缴时发现丁公司仅存在以下纳税调整事项:(1)管理费用账户中列支应由个人承担的个人所得稅3万元;(2)营业外支出账户中列支工商管理部门行政罚款支出2万元;(3)营业外支出账户中列支违反购销合同的违约金支出8万元;(4)资产减值损失中列支当期计提的坏账准备5万元;(5)销售费用账户中列支非广告性的赞助支出5万元要求:(1)分别计算丁公司在2019年度企业所得税纳税申报时,上述事项的纳税调整额是多少?2)结合丁公司的年应纳税所得额,判断其2019年度是否符合小型微利企业的条件?3)计算丁公司2019年度的应纳企业所得稅税额是多少?
丁公司为工业企业,从事的行业不属于国家限制或禁止的行业,平均从业人数85人平均资产总额2800万元,2019年度利润总额250万元,年度企业所得税汇算清缴时发现丁公司仅存在以下纳税调整事项:(1)管理费用账户中列支应由个人承担的个人所得稅3万元;(2)营业外支出账户中列支工商管理部门行政罚款支出2万元;(3)营业外支出账户中列支违反购销合同的违约金支出8万元;(4)资产减值损失中列支当期计提的坏账准备5万元;(5)销售费用账户中列支非广告性的赞助支出5万元要求:(1)分别计算丁公司在2019年度企业所得税纳税申报时,上述事项的纳税调整额是多少?2)结合丁公司的年应纳税所得额,判断其2019年度是否符合小型微利企业的条件?3)计算丁公司2019年度的应纳企业所得稅税额是多少?
丁公司为工业企业,从事的行业不属于国家限制或禁止的行业,平均从业人数85人,平均资产总额2800万元,2017年度利润总额30万元,年度企业所得税汇算清缴时发现丁公司仅存在以下纳税调整事项:①管理费用账户中列支应由个人承担的个人所得税3万元;②营业外支出账户中列支工商管理部门行政罚款支出2万元;③营业外支出账户中列支违反购销合同的违约金支出8万元;④资产减值损失中列支当期计提的坏账准备5万元;⑤销售费用账户中列支非广告性的赞助支出5万元。本题干有3小问,问题如下:(1)分别计算丁公司在2017年度企业所得税纳税申报时,上述事项的纳税调整额是多少?
丁公司为工业企业,从事的行业不属于国家限制或禁止的行业,平均从业人数85人,平均资产总额2800万元,2017年度利润总额30万元,年度企业所得税汇算清缴时发现丁公司仅存在以下纳税调整事项:①管理费用账户中列支应由个人承担的个人所得税3万元;②营业外支出账户中列支工商管理部门行政罚款支出2万元;③营业外支出账户中列支违反购销合同的违约金支出8万元;④资产减值损失中列支当期计提的坏账准备5万元;⑤销售费用账户中列支非广告性的赞助支出5万元。本题干有3小问,问题如下:(1)分别计算丁公司在2017年度企业所得税纳税申报时,上述事项的纳税调整额是多少?(2)结合丁公司的年应纳税所得额,判断其2017年度是否符合小型微利企业的条件?(3)计算丁公司2017年度的应纳企业所得税税额是多少?
财富公司为居民企业,不是小微企业。2019年经营业务如下:(1)取得销售收入24000000元(2)销售成本10000000元(3)发生销售费用670万元(其中广告费400万元);管理费用480万元(其中业务招待费20万元);财务费用50万元(4)销售税金150万元(含增值税110万元)(5)营业外收入50万元,营业外支出40万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款25万元,支付税收滞纳金5万元)。(6)计入成本、费用中的实发工资总额100万元,拨缴职工工会经费2万元,支出职工福利费13万元和职工教育经费11.5万元。计算企业应纳税所得额;捐赠支出在调整范围内170*12%=20.4(万元)为啥乘以12%25-20.4=46000(元)为啥想减(5)“三费”应调增所得额=2-100*2%+13-13+11.5-100×8%=3.5(万元)这个式子哪里来的
她在别的地方买了灵活就业的社保,拿还能再我公司申报工资吗
住宿费专票可以抵扣吗?
个独企业申报经营所得,本月盈利听多,可以弥补以前年度亏损5年的,那么弥补以前年度亏损的数据来自前5年汇算清缴里的数据吗?
付款给供应商抹零的款记入哪个科目
各位老师大家好,工资薪金这一块,个税的起征点还是5000元吗
管理层去旅游如何账务处理?有发票
226÷(1+13%)×13%=26(万元) 为什么要+1 、甲企业为增值税一般纳税人,2024年9月采取还本方式销售一批货物,取得含税销售额226万元,合同约定3年后退购货方67.8万元。计算甲企业当月上述业务增值税销项税额的下列算式中,正确的是( )。
我们公司为了一项设备翻新工程发生的借款利息计入哪里的,这个翻新工程完工后是要出售的
老师,文化事业建设税是啥税?
老师,商贸出口企业印花税申报是不是跟国内申报的一样,出口也是关单收入+购进货物金额这样申报印花税吗?
发下去的呀,职工的应付职工薪酬放在管理费用科目没错吧
后勤的没有问题 不需要调增
是后勤自己员工工资,但是汇算清缴填进去跳出来这部分要调增,不理解
职工薪酬明细表 税收金额没有填写
老师,你指的是平时填报报表没填写还是现在汇算清缴没填写呢
职工薪酬明细表的税收金额没有填写汇算清缴表格里面。
老师,你好,职工薪酬明细表里的税收金额填哪个数字?
允许抵扣所得税和实际金额一样的