拨缴职工工会经费2万元-工资100*扣除比例2% +13福利费,可以全扣100*0.14=14,-13 11.5职工教育经费,-可扣除100*8%

3.假定某企业为居民企业,某年经营业务如下:详细步骤和答案(1)取得销售收入2500万元。(2)销售成本100万元。(3)发生销售费用670万元(其中广告费450万元);管理费用480万元(其中业务招待费15万元);财务费用60万元。(4)销售税金160万元(含增值税|20万元)。(5)营业外收入70万元,营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款30万元,支付税收滞纳金6万元)。(6)计入成本、费用中的实发工资总额150万元、拨缴职工工会经费3万元、支出职工福利费和职工教育经费29万元。要求:计算企业该年度实际应交企业所得税。
财富公司为居民企业,不是小微企业。2019年经营业务如下:(1)取得销售收入24000000元(2)销售成本10000000元(3)发生销售费用670万元(其中广告费400万元);管理费用480万元(其中业务招待费20万元);财务费用50万元(4)销售税金150万元(含增值税110万元)(5)营业外收入50万元,营业外支出40万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款25万元,支付税收滞纳金5万元)。(6)计入成本、费用中的实发工资总额100万元,拨缴职工工会经费2万元,支出职工福利费13万元和职工教育经费11.5万元。要求:1.计算该企业2019年度会计利润24000000+500000-10000000-6700000-4800000-400000-500000-400000的500000和400000是哪里来的
财富公司为居民企业,不是小微企业。2019年经营业务如下:(1)取得销售收入24000000元(2)销售成本10000000元(3)发生销售费用670万元(其中广告费400万元);管理费用480万元(其中业务招待费20万元);财务费用50万元(4)销售税金150万元(含增值税110万元)(5)营业外收入50万元,营业外支出40万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款25万元,支付税收滞纳金5万元)。(6)计入成本、费用中的实发工资总额100万元,拨缴职工工会经费2万元,支出职工福利费13万元和职工教育经费11.5万元。要求:2.计算企业应纳税所得额;广告和业务宣传费调增=4000000-24000000*15%=400000(元)为啥乘以15%(3)业务招待费调增=200000-200000*60%=80000(元)为啥乘以60%
财富公司为居民企业,不是小微企业。2019年经营业务如下:(1)取得销售收入24000000元(2)销售成本10000000元(3)发生销售费用670万元(其中广告费400万元);管理费用480万元(其中业务招待费20万元);财务费用50万元(4)销售税金150万元(含增值税110万元)(5)营业外收入50万元,营业外支出40万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款25万元,支付税收滞纳金5万元)。(6)计入成本、费用中的实发工资总额100万元,拨缴职工工会经费2万元,支出职工福利费13万元和职工教育经费11.5万元。计算企业应纳税所得额;捐赠支出在调整范围内170*12%=20.4(万元)为啥乘以12%25-20.4=46000(元)为啥想减(5)“三费”应调增所得额=2-100*2%+13-13+11.5-100×8%=3.5(万元)这个式子哪里来的
财富公司为居民企业,不是小微企业。2019年经营业务如下:(1)取得销售收入24000000元(2)销售成本10000000元(3)发生销售费用670万元(其中广告费400万元);管理费用480万元(其中业务招待费20万元);财务费用50万元(4)销售税金150万元(含增值税110万元)(5)营业外收入50万元,营业外支出40万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款25万元,支付税收滞纳金5万元)。(6)计入成本、费用中的实发工资总额100万元,拨缴职工工会经费2万元,支出职工福利费13万元和职工教育经费11.52.计算企业应纳税所得额捐赠支出在调整范围内170*12%=20.4里的170哪里来的25-20.4=46000(元)
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。