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这道题怎么做啊可以详细讲么

这道题怎么做啊可以详细讲么
2023-05-13 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-13 17:21

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齐红老师 解答 2023-05-13 17:26

年应确认的所得税费用金额=当期所得税%2B递延所得税负债的期末余额-递延所得税负债的期初余额%2B递延所得税资 的期末余额-递延所得税资产的期初余额) 答案A 2×22年利润表应列示的所得税费用=当期所得税%2B递延所得税费用=200-(32-2)=170(万元)。

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您好,根据您的题目B,只有300亏损可以弥补
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您好,根据您的理解,200-(32-2)
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你好,同学,这个题目是不是选择202这个答案的
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第一问 2023年累计带薪缺勤的金金额 规定带年假是10天 但是公司员工平均是使用了6天 那么还有4天未使用 资料中又说了 只能延期一年 否则就作废了 那2024年有50人可以享受12天的年假 但是实际使用的只有40人 那么在23年就应该确认的带薪缺勤=40*0.06*2=4.8(万元) 借:管理费用 4.8 贷:应付职工薪酬-累计带薪缺勤 4.8
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