您好,只调减一次,以后纳税调增
老师,去年的固定资产一次性扣除在季报预缴时没有扣除,汇算清缴也没申报,我想在下一年所得税汇算清缴填写固定资产一次性扣除调整,这样可以吗?
老师好,请问在4月所得税汇算清缴的时候把固定资产一次性扣除了,现在每季度申报所得税的时候需要调整吗,还是到明年汇算清缴时再一次性调整呢
老师,税法说固定资产可以一次性扣除了,那是在季度申报所得税的时候一次性调整还是在汇算清缴的时候调呢?
想问一下 固定资产一次性扣除汇算清缴填报问题(有净残值) 第一年纳税调减了(金额就是本年折旧减原值,假如是24万) 后面两年纳税调增(假如每年调增11万 最后还剩净残值2万怎么处理呢 我意思是纳税调增的金额跟当初调减的不应该一致吗 还是说汇算清缴填报时 可以不一致 就这样每年调增11万? )
老师,我司是高企,去年四季度,固定资产一次性扣除、加计扣除,这个在2022年汇算清缴时候,要调增,或者调减么?还是说把四季度的一样的数据放在汇算清缴里?
酒店前台 房费应该扣储值的 选错了选成信用卡了 已经过了夜审了 怎么办?
成品油零售企业为什么为能注册小规模
老师,中级的题目是做550还是做敲重点比较好
老师,您好!9月份学校食堂经验营了一个月,预收了学生9~12月的伙食费2万,做预收账款,也确认了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一个同学9~12月伙食费400元,这个400元是作预收账款,还是应收账款。因为只经营9月,10~12月的伙食费还要退回去给学生的。
老师,您好,我想问一下2023年有成本140万在2024年入账,调了未分配利润 ,没有再去调2023年的企业所得税申报,。有风险 吗?
小规模纳税人公司需要注销,账务应该怎么处理?
老师,这题的公式是什么?
老师,我们公司是供应链企业,我们老板的私人小货车从去年9月份开始就一直经常用来配送。老板每个月都有把这辆小货车的加油费拿来公司报账。但是从去年开始一直都没有签过私车公用协议。现在我们要补签私车公用协议。协议约定每个月1500的租车费,季度付一次。那如果6月初公司要把从去年9月份到现在的租车费用转给老板的话,就得一次性转三个季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的费用给老板。总的一次支付13500给老板。那老板收到这13500的租车费,是不是还得去税局给公司代开租车发票,公司还得在6月初给老板代申报缴纳财产租赁个税?
小规模,酒厂,现在无进项票,原料票开不上,咋办
老师,公司的固定资产折旧表和无形资产摊销表可以设在同一个表吗?如果可以,怎么设
就是说第一年汇算调减的就是前面4个季度调减的总额对吧
您好,不是,是账面原值-会计计提折旧金额