你好; 你要调增处理的 ;这个 学堂有这个课程的; 专门讲解一次性税前扣除的问题;

老师好,高新企业第四季度自建的固定资产可享有一次性全额扣除,并加计100%扣除。为避免以后每年还调增折旧的麻烦,可以在汇算清缴时,只选择加计扣除吗?
我们是高新技术企业二二年第四季度购进的固定资产在企业所得税年度汇算清缴时可以一次性扣除,且可加计扣除是什么意思?请问
老师,我司是高企,去年四季度,固定资产一次性扣除、加计扣除,这个在2022年汇算清缴时候,要调增,或者调减么?还是说把四季度的一样的数据放在汇算清缴里?
老师,我司是高企,去年四季度,固定资产一次性扣除、加计扣除,这个是2022税收优惠,那么在现在进行2022年汇算清缴时候,要调增或者调减么?还是说把四季度的一样的数据放在汇算清缴里,在明年汇算清缴里再调整?
老师,固定资产一次性扣除在企业所得税每个季度预缴的时候就在调减金额了,第一年汇算清缴又调减金额不是重复调减了吗
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
老师,汇算清缴就调增?岂不是没享受的意思么?优惠不是写的,可以在四季度预交或者年度汇算清缴享受
你好; 汇算会涉及的; 如果当你税会产生差异才要调整的 在汇算清缴的时候调整就可以
老师,你是不知道么?感觉你说的跟没说一样
我是在给你说怎么操作; 比如你 一个电子产品; 正常按不低于3年折旧 ; 你如果一次性税前扣除了; 那就有税会差异; 就会 有调整金额的
老师我问的不是单纯的一次性扣除,是四季度的优惠政策,高企在去年四季度购买的设备,可以一次性扣除并且加计扣除
你好; 这个是可以的; 你自己在报4季度申报表你 去享受加计扣除 和一次性扣除即可