你好; 你要调增处理的 ;这个 学堂有这个课程的; 专门讲解一次性税前扣除的问题;

老师好,高新企业第四季度自建的固定资产可享有一次性全额扣除,并加计100%扣除。为避免以后每年还调增折旧的麻烦,可以在汇算清缴时,只选择加计扣除吗?
我们是高新技术企业二二年第四季度购进的固定资产在企业所得税年度汇算清缴时可以一次性扣除,且可加计扣除是什么意思?请问
老师,我司是高企,去年四季度,固定资产一次性扣除、加计扣除,这个在2022年汇算清缴时候,要调增,或者调减么?还是说把四季度的一样的数据放在汇算清缴里?
老师,我司是高企,去年四季度,固定资产一次性扣除、加计扣除,这个是2022税收优惠,那么在现在进行2022年汇算清缴时候,要调增或者调减么?还是说把四季度的一样的数据放在汇算清缴里,在明年汇算清缴里再调整?
老师,固定资产一次性扣除在企业所得税每个季度预缴的时候就在调减金额了,第一年汇算清缴又调减金额不是重复调减了吗
老师,我问一下,一个客户叫我们委托加工,我们提供原材料和辅料,开票要我们开成客户品牌的产品,这样开票行吗
我们公司是一般纳税人,股东变更(3个股东减少),需要再电子税务局缴纳印花税,请问怎么操作,金额怎么填
老师,请问公司是一般纳税人,这个月要报4月份增值税,4月份有张进项票别人给开错了,现在能不能5月先抵扣,然后5月份对方在红冲重新开进来
老师请问,收到对公验证小额打款8角,账务处理是 借:银行存款 贷:营业外收入 吗?
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勾选了进销发票,但是报增值税的时候进项税额不会跳出数据来是什么原因
机器维修开票项目大类选什么老师
计提工资的时候,社保和公积金这里怎么写分录
换个老师,老师,我是事务所经理,我们的行政,我出个报告,每个过程都要问,还催促,好烦啊,他有资格问吗?问这问那的,关他什么事啊?他问是什么意思啊
个税退税在自然人扣缴端哪个模块里面
老师,汇算清缴就调增?岂不是没享受的意思么?优惠不是写的,可以在四季度预交或者年度汇算清缴享受
你好; 汇算会涉及的; 如果当你税会产生差异才要调整的 在汇算清缴的时候调整就可以
老师,你是不知道么?感觉你说的跟没说一样
我是在给你说怎么操作; 比如你 一个电子产品; 正常按不低于3年折旧 ; 你如果一次性税前扣除了; 那就有税会差异; 就会 有调整金额的
老师我问的不是单纯的一次性扣除,是四季度的优惠政策,高企在去年四季度购买的设备,可以一次性扣除并且加计扣除
你好; 这个是可以的; 你自己在报4季度申报表你 去享受加计扣除 和一次性扣除即可