你好其实这个你最好是看一下他实际是属于什么项目嘛,按实际来。

只@向阳老师 @向阳老师 @向阳老师 我想咨询一下,我填这个财务报表报送和信息采集的时候我们之前的现金流量表都是零申报,我们也不用库存现金这个科目 但是我从财务软件里面一倒,导出来的现金流量表里有数据,我是零申报还是根据现金流量表里的数据去报
老师,记账软件和税务申报的现金流量表存在项目不一致的情况,我该怎么样合并填列
郭老师,其他老师请不要接手,麻烦解答一下,我自己做的财务报表儿和我那个在电子税务局上申报的那个财务报表儿,填写完了之后,填写完了之后数儿对不上。嗯,这怎么回事儿啊,是不是不对呀?财务报表是我我从财务软件上导出来的,我从我那个财务软件儿上导出来的那个,比如说是现金流量表儿和我就是和我在那个电子税务局上填报,填报之后这两个数据应该是。一样的是吧。这是电子税务局上的现金流量表季报,这个是我从财务软件上导出来的现金流量表季报,这两个数据应该是一样的吧?现在这两个数据对不上了,我每一栏儿的公式,不是我每一栏儿的数据我都核对过了,但是他到最后的这个期初现金余额和期末现金余额,怎么就这两张报表儿就对不上呢。
老师好,我申报财务报表时,税务平台的现金流量表累计金额和我的报表里面不一样,然后我填写了本期金额后,最后的金额不一致,怎么办?税务平台里面的累计金额能不能直接改成和我的一样啊?
老师,好。去年报表,利润表里面,做账软件里面的营业税金及附加比电子税务局申报的少0.02元,我现在应该怎么处理,可以保证软件上面的数和电子税务局申报数一致
老师,我们小规模,5月确定了无票收入,6月的开票金额里面,有3000元是5月的无票收入,我想问用不用冲6月的无票收入?还是6月的总收入-6月的开票收入,用这个确定无票收入??
请问用备用金买的办公用品,开发票回来了,还用写报销单吗,只有自己垫支的才需要写报销单报销回来,是这样吗
老师,请教内账,酒店装修期间陆陆续续在采购空调、家具、电视机等,固定资产折旧不一定要次月开始折旧吧,开业了有收入再折旧可不可以?还有布草摊销也是开业后再开始摊销吧?
老师,要请教您一个问题,1、我们酒店是预存水费和电费,但有我们酒店楼下有一家饭店在我们酒店接了水电分表,分摊水费和电费,将饭店使用的水电费存入我们酒店公账。这个内账账务怎么处理?
老师,要请教您2个问题,1、我们酒店是预存水费和电费,但有我们酒店楼下有一家饭店在我们酒店接了水电分表,分摊水费和电费,将饭店使用的水电费存入我们酒店公账。这个账务怎么处理? 2、酒店装修期间陆陆续续在采购空调、家具、电视机等,固定资产折旧不一定要次月开始折旧吧,开业了有收入再折旧可不可以?还有布草摊销也是开业后再开始摊销吧?
像这种,企业所得税要不要算入到加工成本当中?请解释一下为什么?
7月申报二季度预扣预缴所得税时,是填写什么时候的固定资产一次性扣除?比如我今年1到5月份已投入使用的固定资产都可以填吗?
老师好,如果厂房租金到期应付而未付,对方开了发票过来了,可以借:租赁负债—租赁付款额 借:进项税 贷:其他应付款吗?还是说只能实际支付租金的时候才能借:租赁负债—租赁付款额?如果没有实际支付不允许减少租赁负债的话,是不是财务费用会变大?
请问老师,资产负责表里的期末货币资金是不是等于现金流量表里的现金的期末余额。公司只有货币资金也没业务。
老师,我们公司是租赁设备公司,账本上面的轮胎数量和实际的轮胎数量差300多条,这个应该怎么和税务局解释
经营性营收项目的减少和经营性应付项目的增加属于什么项目?
你好,你是说在现金流量表里面填在哪一行,是吗?
是的,和我几张的项目明细不一致,我也不知道怎么分
你好,这个要看具体的业务。比如说你买原,就进入到进入到购买原材料的那一项,如果你是支付工资的就放在工资,支付给员工以及为员工支付的,所以要看具体业务。
老师,现金流量表中的现金及现金等价物的净增加额必须和经营活动产生的现金流量净额数据一样吗还是可以不一样?
你好,这个可以不一样的了。
可以不一样也可以一样?这个不影响吧?我感觉我在申报表的时候一填写经营活动产生的现金流量净额下面的现金净增加额就变成和它一样的金额了
你好,是的,可以一样,也可以不一样,其实现金流量表税局也都不看了。
嗯嗯,我稍微调整一下保持金额和记账软件一致就行了吧?
你好,是的,这样子就可以了。