你好 调整纳税明细表 其他

老师,第四季度我已经电子税务局申报财务报表和企业所得税了(是亏损没交),老板又给了一些费用发票,我看没有汇算清缴,就记到当年,可以吗,导致账上,和电子税务局上的财务报表和企业所得税的利润总额不一致
21年最后一个季报的财务报表我现在更正了,可是企业所得税不允许更正,怎么办
老师,电子税务局上的企业所得税年报,财务会计报表(年),都是用22年12月份的报表就可以吗?
老师好,小规模纳税人企业,22年4季度所得税申报表中,把财务费用填在营业成本里了,现在进行22年所得税汇算清缴年报,填财务报表(利润表)和所得税汇算清缴年报表时把营业成本和财务费用分开可以吗?这样就和4季度填的报表不一样了
老师,企业所得税报表上填财务费用-0.07,交税2分,税务局不允许,怎么报?报零可以吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
税务局打电话了,说这么报不行,公司没有收入,只有这次利息
就是更正企业所得税年报表吗?纳税调整表怎么更正啊?我找不到了呢?
我找到纳税调整表了,就是不知道在哪改?怎么改?
你好 你好 调整纳税明细表 其他 调一些成本费用不用退税就行了
老师,帮我看看可以不,我就在其他里账载-0.07,税收0,调减0.07,这样可以吗
老师,在纳税调整表里,不是在期间费用里,对吧,这样可以吗
我重新改了,税收里填8
老师,能尽快帮我问问,吗?我在等着申报
你好 是的 税款是0就对了