同学,你好 嗯嗯,可以的

某大型集装箱运输公司(增值税一般纳税人),2021年8月经营情况如下:(1)当月从事货运业务取得运输业务收入,开具增值税专用发票若干份,注明不含税运费合计520万元,款项均已收讫。(2)为业务协作单位无偿提供货运服务,运输成本为1.2万元。(3)为某地震灾区无偿提供运送救灾物资服务,运输成本为3.2万元。(4)从事联运业务,从某运输企业取得增值税专用发票1份,注明不含税销售额10万元,增值税款0.9万元。(5)购买运输车辆3辆,取得税控机动车销售统一发票1份,注明不含税销售额20万元,增值税款2.6万元。(6)公司统一外购油料,取得的增值税专用发票上注明价款38万元,增值税款4.94万元;当月还发生本单位司机在省外零星加油取得的普通发票上注明支付油费6.2万元。(7)进口特种运输车辆1部,关税完税价格52万元。进口关税税率20%,已缴纳进口环节相关税款,并取得报关地海关开具的进口增值税专用缴款书。(8)当月将两部集装箱货运卡车以经营性租赁方式出租给本省某大型生产企业使用,取得不含税租金收入3万元,开具增值税专用发票。(9)该公司2018年8月与某企业签订房屋租赁合同一份,协议租赁费每年
老师,请问下给高铁行车公寓做服务,对方让我们全额开票人力资源外包劳务服务费,6%税负高关键是没有这方面进项,但是实际业务是餐饮费加保洁服务,这个服务就是他们铁路工作人员来这边休息,我们接待包括餐饮服务,那如果她们不同意人力资源外包劳务服务费差额征税(就是除去人员工资社保后余额差额征税),我们可以要求分类开票:餐饮服务费和劳务服务费分开开,这样最起码餐饮服务费是有进项可以抵扣的,老师我们这种业务应该是可以差额征税的吧,我们可以去争取是吗,老师请问下哪种方式更好些,我们本身也有别的单位食堂餐饮服务这块儿业务,就是是有餐饮食材进项发票抵扣的,谢谢!
公司位于北京密云区的密云水库,邀请孙教授 讲授- 一天的EVA课程,公司派车接送。车辆购置 总成本为45万元,可以使用10年,期满无残值。 车辆每年运行成本(包括车辆检验费用、保险费 用、日常维修费用等)为10万元,但不包括燃油 费用、过路费和司机工资(司机工资每月8000 元)。从密云到大红门,单程100千米。车辆每 百千米耗油7升,每升燃油成本为8元。过路费为 没千米0.5元。 - 年按360天计算。 (1) 如果司机全程走高速公路,一天的接送成 本是多少?(财务会计角度) (2) 如果孙教授自己开车全程走告诉公路,公 司给与每天250元补贴,公司的成本是多少? (管理会计角度) (3) 如果司机接送,孙教授在车里时走高速公 路,不在车里可以走国道,在完成任务的情况下 可以节约费用的40%给与司机奖励,公司的成本 是多少?(管理会计角度) (4) 本案例你得到哪些启示。
某公司位于北京密云区的密云水库,邀请孙教授讲授一天的EVA课程,公司派车接送车辆购置总成本为45万元,可以使用10年,期满无残值。车辆每年运行成本(包括车辆检验费用、保险费用、日常维修费用等)为10万元,但不包括燃油费用、过路费和司机工资(司机工资每月8000元)从密云到大红门,单程100千米。车辆每百千米耗油7升,每升燃油成本为8元。过路费为没千米0.5元。一年按360天计算(1)如果司机全程走高速公路,一天的接送成本是多少?(财务会计角度)(2)如果孙教授自己开车全程走告诉公路,公司给与每天250元补贴,公司的成本是多少?(管理会计角度)(3)如果司机接送,孙教授在车里时走高速公路,不在车里可以走国道,在完成任务的情况下可以节约费用的40%给与司机奖励,公司的成本是多少?管理会计角度)(4)本案例你得到哪些启示
某公司位于北京密云区的密云水库,邀请孙教授讲授一天的EVA课程,公司派车接送。车辆购置总成本为45万元,可以使用10年,期满无残值。车辆每年运行成本(包括车辆检验费用、保险费用、日常维修费用等)为10万元,但不包括燃油费用、过路费和司机工资(司机工资每月8000元)。从密云到大红门,单程100千米。车辆每百千米耗油7升,每升燃油成本为8元。过路费为没千米0.5元。一年按360天计算。(1)如果司机全程走高速公路,一天的接送成本是多少?(财务会计角度)(2)如果孙教授自己开车全程走告诉公路,公司给与每天250元补贴,公司的成本是多少?(管理会计角度)(3)如果司机接送,孙教授在车里时走高速公路,不在车里可以走国道,在完成任务的情况下可以节约费用的40%给与司机奖励,公司的成本是多少?(管理会计角度)(4)本案例你得到哪些启示。
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗