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支付厂房三个月的租金和押金,发票已开,还在筹办期间的公司,分录应该怎么做啊,

2023-05-15 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-15 11:28

你好 借预付,其他应收款,贷银行,贷管理费用开办费,贷预付

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快账用户2145 追问 2023-05-15 11:42

发票已开,是增值税发票。

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快账用户2145 追问 2023-05-15 11:47

我是三个月的租金,全部都计入开办费吗

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齐红老师 解答 2023-05-15 11:56

按三个月记开办费的

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快账用户2145 追问 2023-05-15 14:31

比如三个月的租金是57000押金是19000那分录是借预付账款-租金XX公司-57000 银行存款57000 借其他应收款-押金公司-19000贷银行存款-19000 借管理费用-开办费52293.58贷增值税-进项4706.42 贷预付账款57000

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齐红老师 解答 2023-05-15 14:45

你好 贷方是负数 不对 是正数  摊销的 一个月金额摊销三个月 

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快账用户2145 追问 2023-05-15 14:49

那个是我写错了,应该是借增值税进项,分录是我这样做的吗。

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齐红老师 解答 2023-05-15 14:54

你好 你的分录是对的 对

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快账用户2145 追问 2023-05-15 15:14

我一次性摊销到管理费用里面,没有分三个月这应该也是没有问题吧。

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齐红老师 解答 2023-05-15 15:19

你好 是的可以  没有实质的影响

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你好 借预付,其他应收款,贷银行,贷管理费用开办费,贷预付
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借预付贷银行存款 按月分摊借管理费用,开办费贷预付。
2020-08-10
同学你好 借:管理费用-租金 贷:银行存款
2023-04-15
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新厂计入 借管理费用-开办费 贷:其他应付款
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