你好,结转固定资产清理就可以的。

出售固定资产,分录是 借累计折旧 固定资产清理 贷固定资产 借库存现金 贷固定资产清理 借固定资产清理 贷应交税费 借营业外支出 贷固定资产清理 一、这样做对吗? 二、那金蝶软件利润表收入这块不会显示这笔收入了对吗?
老师固定资产出售最后一步是借/贷:固定资产清理 借/贷:资产处置损益 还是直接借/贷:固定资产清理 借/贷:营业外支出
老师,固定资产汽车出售,借:营业外支出 贷:固定资产清理,这笔分录摘要怎么写?
汽车清理 借:固定资产清理 32406.20 累计折旧 10093.80 贷:固定资产-汽车 42500 借:现金 10000 贷:固定资产清理 9900.99 贷:应交税费-销项税额 99.01 借:营业外支出 22505.21 贷:固定资产清理 22505.21 我4月份汽车清理,做了这笔分录。 9月开票了,那这笔分录要调整吗?
出售固定资产借银行存款,借:营业外支出,贷:预收账款,贷:固定资产清理。登三栏式明细账,预收账款那种类那写收吗?营业外支出那摘要写转字吗?谢谢你了
老师好 我家门诊原来是通过卫生系统开具的那种小发票,虽然从税局领取发票,但是跟税局不联网,我们每月都是在25号结账,我们从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,税局系统也没有提示关于开票数据的问题 但是现在在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据来填写收入,请问我这个情况应该怎么办呢?谢谢
贸易出口的报关单不退税,需要做什么操作吗?还是说直接不用理了
社保申报日期截止到啥时候本月
老师,我有点蒙圈,9月所属期申报工资26794.24 扣了社保1378.24 发放到手工资1378.24 10月发放9月工资,现在做10月银行流水,是借应付职工薪酬26794.21 贷银行存款1378.24 其他应收款社保1378.24。对吗?但是社保缴纳是当月缴纳当月的。我扣回社保的钱扣9月还是10月的的哦?10月补缴1-9月基数调整的1636.44,多了258.40元。
建筑异地是指跨省还是跨县级市
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
老师好 我家门诊原来开具的发票,跟税局不联网,每月都是结账到25号,从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,系统还是没有监控开票数据 现在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据填写收入,请问我这个情况应该怎么做呢?
老师所得税季报里那个实际发放还算上劳务报酬吗,就一个兼职一个月有
哦哦,借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项,这笔分录摘要怎么写?
你好处置xx固定资产
哦哦,借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产,这笔分录摘要怎么写?
处置某某固定资产。