你好,红冲第二个,然后再做发票的就行。
老师好,我9月份做了一笔固定资产清理: 分录如下: 借:固定资产清理 3388 累计折旧64372 贷:固定资产67760 借:银行存款4000 贷:固定资产清理 4000 借:固定资产清理 612 贷:营业外收入612 我在10月份报税时按简易征收3%交了增值税及附加税,那会计分录是怎么做?
老师好,我9月份做了一笔固定资产清理: 分录如下: 借:固定资产清理 3388 累计折旧64372 贷:固定资产67760 借:银行存款4000 贷:固定资产清理 4000 借:固定资产清理 612 贷:营业外收入612 我在10月份报税时按简易征收3%交了增值税及附加税,那会计分录是怎么做?
老师你好,我们企业有台车卖了,固定资产清理的分录,借:累计折旧,固定资产清理,贷:固定资产;借:库存现金,贷固定资产清理,应交税费_销项;假如是处置损失,借:营业外支出,贷:固定资产清理,对吗
出售固定资产,分录是 借累计折旧 固定资产清理 贷固定资产 借库存现金 贷固定资产清理 借固定资产清理 贷应交税费 借营业外支出 贷固定资产清理 一、这样做对吗? 二、那金蝶软件利润表收入这块不会显示这笔收入了对吗?
请问我公司清理了一批家具和空调,会计分录是这样做吗?借:固定资产清理 10000 累计折旧 200000 贷:固定资产 210000 借:预收帐款 4700 贷:固定资产清理 4159.29 应交税费(销项) 540.71 借:营业外支出 5840.71 贷:固定资产清理 5840.71
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
老师,你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗?谢谢
老师,制造业每个月缴纳社保,我计提时,是把所有的管理人员缴纳的养老医疗各种加起来然后做到借管理费用~社保 还是说总金额怎么按人头或者工资金额分配?
A企业在一年前给B企业对公账户汇了一笔款,还没有开具发票,由于A企业经营不善,A企业已注销,原A企业的法人代表要求B企业,退还该笔款项到原法人代表的个人卡里,退还之前,B企业应该让A企业提供什么证明,才能给B企业法人代表退款?
老师什么是劳务税。 工程用柴油由甲方或总承包单位提供来源,施工队按实际使用柴油量,按实际使用量每天付款。价格以当地市场挂牌价,含13%的税,可用于抵扣劳务税。
个体工商户更正增值税申报数据,重新填列专票金额,为什么没有重新计税呢
一正数一负数,这个不影响的。
开票的要不要报收入
不开票要不要报收入?
按照你说的冲掉第二个,固定资产清理科目就不平了
需要申报增值税的无票收入。
我开票了,做什么无票收入
借:现金 10000 贷:其他业务收入 9900.99 应交税费-增值税 99.01 开了票之后,我又做了这笔分录 这是不是哪里不对了
跟前面那个分录是不是重复了
不开票要不要报收入? 那你这个啥意思 那就别做借银行贷固定资产清理 应交税费了
正确的分录是什么?
正确的准则的是我写的那个呀。
按照你说的冲掉第二个,固定资产清理科目就不平了
第三个分录改一下就是啦,借营业外支出,贷固定资产清理。