你也就是这里面的金额少了嘛,你这个信用减值损失不是自己增加的吧。

计提应收款项坏账准备,借信用减值损失贷坏账准备,信用减值损失是损益类影响利润表的,坏账损失是资产类影响资产的,这都可以?不太明白
老师,我们公司有一笔坏账,是应收账款,收不回来了,对方公司注销了,我想做 借:资产减值损失 贷:坏账准备。 借:坏账准备, 贷:应收账款/其他应收款。 我们是企业会计准则,没有资产减值损失和坏账准备,我应该在哪里添加?
老师,其他应收账款在账上有坏账准备,计入到信用减值损失里,为什么利润表里只有应收账款的坏账准备呢?
老师我们发生一笔其他应收款收不回耒,以前己捉坏账,借信用减值损失,货坏账准备,那现在做,应该借坏账准备货其他应收对吗
老师,应收账款计提的坏账准备,借计信用减值损失,贷:坏账准备,这个信用减值损失可以在企业所得税钱扣除吗?
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
老师,审计之后的报表,我不能随意改动吧,那我怎么汇算清缴呢?
你好,可以修改的,你可以在今年纳税调整的。
你可以根据他给你修改的,你做账务处理,涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整。
老师,其他应收账款坏账准备,我在汇算清缴的时候,调增了,可是会计那的报表里没有其他应收款的坏账准备,我俩不一致了怎么办?
你第四季度的,还是按照你第四季度的来,然后你在今年纳税调整,然后你再账上红冲就可以了。
老师,企业所得税汇算清缴还是按没有其他应收账款坏账准备的申报。在2023年我申报的时候加上吗?会计账为什么要冲红呢?
对的,是的,借坏账准备,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润。
哦,好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。