借管理费用或者是主营业务成本, 贷银行存款 应交税费、个税 需要的。

老师,想请问支付设计费给外面的个人,没有发票,分录怎么写?他的个人所得税需要我司体现出来吗?
老师好,请教一个问题,公司给个人付款写的是支付酬劳款,没有发票,然后这个怎么写会计分录,还有税务上需怎么处理
老师早安!公司支付给个人的设计费没有合同,没有发票。但是款项真实从公司支付给了个人。请问1,这样有什么风险?2,没有发票进来是否还需要代扣代缴个税?如果需要,按什么代扣代缴?
老师你好 请问我们支付给个人的一次性费用需要报税吗 分录怎么写 ?
请问,发给农民工的搬运费,公司也要给他们申报个人所得税吗?这个支出款项没有发票怎么做账?
我们矿上的运输公司,给我们运土石方,我们代发司机工资,这部分工资咋入账,个税谁扣
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
老师,那请问我司做的这个个人所得税通过什么方式来平账呢?他不是我司应该,我们怎么给他交税呢?
你好,你打我缴纳借应交税费,个税,贷,银行存款从他的劳务费里面扣除。
支付给他的时候,少给他这个个税就可以了。
老师,那最后请问一下,我们扣下来的这个个人所得税钱,我们公司通过什么方式交给国家税务局呢?
自然人电子税务局里面给他申报劳务报酬,和你平时的工资一块儿申报就可以的,然后在这里面点扣款三方协议里面。