您好, 收汇时 借:银行存款(外币) 贷:应收 结汇时 借:银行存款(人民币) 贷:银行存款(外币)

各位老师,早上好,银行公户收回欠款5万元,可以我在系统做账的时候,借银行5万,贷应收5万,应收出现了负数,这个是怎么回事,应该怎么做账务处理呢,请各位老师解析一下,谢谢
老师,您好!已缴纳的个人所得税一部分退回怎么做分录?帮我看一下这个图片,先谢谢您啦
老师你好,我想问一下,银行回单上的销户转出应该怎么做账?
您好老师,数字人民币兑出兑回怎么做账呀
老师好,活期存款转定期450000 存三个月,到期收到451462.50元,应该怎么做分录?两张银行回单都帮我解答一下,谢谢
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
老师 过年给员工放的大米油要帮缴纳个税吗
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
老师,我接我一下工业账,前期的会计把制造费用转入生产成本-制造费,但是她有没有把生产成本-制造费转入产成品,所以账上挂了几十万生产成本-制造费,这个咋处理,我又不想反结账从头给她一个个处理
我有张发票,2024年5月21日,做:借:增值税,进项,然后发现5月21日就红冲了,发票并没有抵扣,2025年12月,我该怎么对这个进项做调整?分录怎么做?
老师,你好! 上月份留抵税额7329.74 本月可抵扣销项税额88584.07 不可抵扣税额3873.79(属简易计税) 勾选待认证进项税额37387.53 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转本月可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额88584.07 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)88584.07 结转本月不可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额3873.79 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)3873.79 勾选待认证进项税额: 借:应交税费-增值税进项税额 37387.53 贷:应交税费-增值税待认证进项税额37387.53 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)37387.53 贷:应交税费-增值税进项税额37387.53 最后结转应交增值税: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)55070.33 贷:应交税费-未交增值税55070.33 麻烦老师帮看看以上分录对吗?
老师能具体讲讲吗?回单上是同一家公司名字,应收后面二级明细是什么!外币是怎么回事?
你们这个是人民币交易还是有外币交易?
谢谢老师
您们可以新增一个科目数字货币账户, 兑回数字人民币的分录 借:银行存款账户 贷:数字货币账户 兑出数字人民币的分录 借:数字货币账户 贷:银行存款账户
都是人民币,谢谢老师
那您就按照上面的分录来写