同学,你好 你需要看之前欠款5万,做的什么科目

各位老师,下午好,我们公司是残膜回收再生加工企业,然后,企业里面有关财政扶贫的一些款项我计入到专项应付款里面了,但是,现在问题来了,现在这个钱怎么支出呢,比如,供应商供来的原材料,分录为:借:原材料 ,贷:应付账款,现在要给供应商付款了,分录为,借:应付账款,贷:银行存款,那么这个专项应付款——残膜补贴款,怎么支出呢,请各位老师解析一下,谢谢
各位老师,早上好,银行公户收回欠款5万元,可以我在系统做账的时候,借银行5万,贷应收5万,应收出现了负数,这个是怎么回事,应该怎么做账务处理呢,请各位老师解析一下,谢谢
老师你好,公司2021年12月收到房租发票21万,当时公司账面上没有钱,老板用自己的私人账户转账10万元,前任会计是这样做账务处理 借:管理费用-房租 21万 贷:其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元,4万元又付了房租,我是这样做的 借:银行存款 5万 贷:其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢?是借:其他应付款-老板 4万 贷:银行存款 4万,对不对啊?
1月份发生了一笔费用188721元,账务处理做了银行存款18万,应付账款8721元,当时老板说回单后期给我,结果这个月老板只找到13万的银行回单给我,另外的5万是他搞错了,请问这种情况我该怎么处理?我也可以反结账进行修改,把那没有5万的的银行回单做成应付,但是第一季度报表也出了,会不会影响和税务第一季度报表不一致,请老师告知怎么处理?
老师好,比如我公司收到10万元,其中5万元确认收入,计入应收账款,另外5万元是客户多付过来的当成应收,然后下次客户就会少付一部分款项,请问这个分录我要怎么做可以借:银行存款100000贷预收账款5万,贷应收账款5万吗
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
前会计走了,我才接手的,账乱的,我也不知道,问他,他更不知道,那么老师,这个账务现在怎么做处理呢,银行实实的已经收回了欠款
同学,你好 你需要把之前的账理一下,不然不好做进去
老师,前会计我问了,也是不知道 这个公司有名称的,我输入了之后,也显示是应收账款下面呢,但是做收款的时候,应收出现了负数,代表着,我们多收了客户的钱,但是实际不是的
同学,你好 那你看应收账款下面这个客户的余额是多少
老师你好,显示的是-50000,为个肯定是不对的
同学,你好 那就说明之前的分录不是做到应收账款里面的
是的,老师,现在是款实实在在的打到银行了,我应该怎么做账务处理呢,请老师解析一下,行吗,谢谢老师
同学,你好 最好的方式是找到之前的分录,如果找不到,可以先放在应收账款,然后再找,如果最高还是找不到,计入营业外收入